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下列选项中,内部审计属于内部控制中的( )。

[单选题]下列选项中,内部审计属于内部控制中的( )。A.风险评估B.对控制的监督C.控制活动D.信息与沟通

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  • 信息技术在改进被审计单位内部控制的同时,也会带来一些特定的风险,这些风险有( )。

    [多选题]信息技术在改进被审计单位内部控制的同时,也会带来一些特定的风险,这些风险有( )。A.信息系统或相关系统程序可能会对数据进行错误处理B.系统瘫痪C.数

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  • 注册会计师在执行审计业务时应当保持形式上和实质上的独立性。其中,形式上的独立指的是( )。

    [单选题]注册会计师在执行审计业务时应当保持形式上和实质上的独立性。其中,形式上的独立指的是( )。A.一种行为方式B.一种行为态度C.一种外在表现D.一种内心

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  • 下列有关信息系统测试方法的表述中,错误的是( )。

    [单选题]下列有关信息系统测试方法的表述中,错误的是( )。A.虚拟实体法是对测试数据法的改良B.测试数据的受控处理法测试的数据都是虚拟的数据C.平行模拟法的优

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  • 下列有关审计取证基本方法的表述中,正确的是:</p>

    [单选题]下列有关审计取证基本方法的表述中,正确的是:A.详查法即全面详细审查,相当于全部审计B.顺查法的取证顺序与反映经济业务的会计资料形成过程相一致C.抽查

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  • 下列工作中,属于国家审计在实施阶段的工作的是( )。

    [单选题]下列工作中,属于国家审计在实施阶段的工作的是( )。A.编制年度审计项目计划B.编制审计工作方案C.重新确定重要性水平D.组成审计组,送达审计通知书

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  • 下列工作中,属于审计计划阶段的工作是( )。

    [单选题]下列工作中,属于审计计划阶段的工作是( )。A.检查重大违法行为B.获取审计证据、进行审计记录C.编制审计工作方案D.送达审计通知书

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  • 下列有关审计职能的表述中,正确的是(  )。</p>

    [单选题]下列有关审计职能的表述中,正确的是( )。A.经济评价是审计的基本职能B.绩效审计最能体现审计的经济监督职能C.注册会计师接受委托对财务报表审计并出具

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  • 为防范审计风险,审计人员可以采取的对策包括( )。

    [多选题]为防范审计风险,审计人员可以采取的对策包括( )。A.明确会计人员和审计人员的责任B.严格遵循职业道德规范和执业准则C.深入了解被审计单位的情况D.聘

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  • 注册会计师在获取充分.适当的审计证据后,如果认为错报单独或汇总起来对财务报表的影响重大且具有广泛性,应当发表的审计意见类型是( )。

    [单选题]注册会计师在获取充分.适当的审计证据后,如果认为错报单独或汇总起来对财务报表的影响重大且具有广泛性,应当发表的审计意见类型是( )。A.无保留意见B.

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  • 下列关于我国注册会计师执业准则发展历程的表述中,正确的是( )。

    [单选题]下列关于我国注册会计师执业准则发展历程的表述中,正确的是( )。A.1998年发布了第一批《独立审计准则》B.1999年1月1日开始正式实施第一批《独

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  • 下列各项中,可以用来调查了解内部控制的方法是(  )。</p>

    [单选题]下列各项中,可以用来调查了解内部控制的方法是( )。A.分析B.观察C.函证D.重新计算

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  • 根据《中华人民共和国国家审计准则》的规定,对审计项目实施结果承担最终责任的是( )。

    [单选题]根据《中华人民共和国国家审计准则》的规定,对审计项目实施结果承担最终责任的是( )。A.审计B.审计机关C.审计组组长D.审计机关负责人

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  • 下列关于授权审计的表述,正确的是(  )。</p>

    [单选题]下列关于授权审计的表述,正确的是( )。A.同级审计机关之间可以进行授权B.授权审计的双方当事人都必须是审计机关且存在业务领导关系C.审计机关可以将其

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  • 内部审计机构或者内部审计人员在执行内部审计工作时违反规定涉嫌犯罪的,应受到的处理( )。

    [单选题]内部审计机构或者内部审计人员在执行内部审计工作时违反规定涉嫌犯罪的,应受到的处理( )。A.批评教育B.行政处分C.移送司法机关依法追究刑事责任D.以

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  • 下列方法中,本身不足以发现认定层次存在的重大错报,也不足以测试内部控制运行的有效性,审计人员还应当实施其他审计程序获取充分、适当的审计证据的取证方法是( )。

    [单选题]下列方法中,本身不足以发现认定层次存在的重大错报,也不足以测试内部控制运行的有效性,审计人员还应当实施其他审计程序获取充分、适当的审计证据的取证方法是

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  • 下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是(  )。</p>

    [单选题]下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是( )。A.完全不信赖内部控制B.不能将控制风险确定为零C.在决定信赖内部控制之前实施必要的

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  • 下列选项中,属于检查有形资产方法的目的是( )。

    [单选题]下列选项中,属于检查有形资产方法的目的是( )。A.确定被审计单位的有形资产是否具备相关所有权手续B.确定被审计单位的有形资产的所有权证明是否真实C.

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  • 下列有关审计取证方法的表述中,错误的有( )。

    [多选题]下列有关审计取证方法的表述中,错误的有( )。A.询问本身不足以测试内部控制运行的有效性B.检查有形资产可为其计价认定提供可靠的审计证据C.重新计算是

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  • 根据《中华人民共和国国家审计准则》的规定,对审计项目实施结果承担最终责任的是( )。

    [单选题]根据《中华人民共和国国家审计准则》的规定,对审计项目实施结果承担最终责任的是( )。A.审计B.审计机关C.审计组组长D.审计机关负责人

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  • “可以有效地查出会计资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大,费时费力,审计成本相对较高”,具有以上特点的审计取证方法是( )。

    [单选题]“可以有效地查出会计资料中存在的各种差错,不易出现遗漏,但工作量大,费时费力,审计成本相对较高”,具有以上特点的审计取证方法是( )。A.抽查法B.事

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  • 通过对财务报表中的某一项目同其相关的另一项目相比所得的值进行分析,以获取审计证据的方法是( )。

    [单选题]通过对财务报表中的某一项目同其相关的另一项目相比所得的值进行分析,以获取审计证据的方法是( )。A.回归分析法B.价值分析法C.趋势分析法D.比率分析

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  • 下列有关审计人员选择审计标准的做法中,错误的是( )。

    [单选题]下列有关审计人员选择审计标准的做法中,错误的是( )。A.选择媒体的相关消息和报道作为审计标准B.选择行业协会确定的技术规范作为审计标准C.选择被审计

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  • 是否在规定的时间以合理的成本实现了其既定目标,体现的是( )。

    [单选题]是否在规定的时间以合理的成本实现了其既定目标,体现的是( )。A.经济性B.效率性C.效果性D.合规性

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  • 在财务报表审计中,不适合运用分析方法的情形是:</p>

    [单选题]在财务报表审计中,不适合运用分析方法的情形是:A.审计准备阶段识别审计风险B.审计准备阶段发现财务报表项目的异常波动C.审计实施阶段确认某笔应收账款是

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  • 按照国家审计准则的规定,应当对审计项目总体质量负责的是(  )。</p>

    [单选题]按照国家审计准则的规定,应当对审计项目总体质量负责的是( )。A.审计组成员B.审计组主审C.审计组组长D.审计机关业务部门

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  • 2012年3月,某市审计局派出审计组对某重点国有企业2011年度财务收支进行审计。有关审计情况和资料如下:<o:p></o:p></p><p class=&q

    [多选题]2012年3月,某市审计局派出审计组对某重点国有企业2011年度财务收支进行审计。有关审计情况和资料如下:审计组调查该企业的内部控制情况后,认为内部控

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  • 审计机关在审计过程中发现重大违法行为线索时,不应采取的应对措施是( )。

    [单选题]审计机关在审计过程中发现重大违法行为线索时,不应采取的应对措施是( )。A.依法采取保全措施B.向政府和有关部门报告C.对有关责任人员进行拘禁D.提请

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  • 下列属于内部审计计划阶段应做的工作有( )。

    [多选题]下列属于内部审计计划阶段应做的工作有( )。A.编制年度审计计划B.测试内部控制C.获取审计证据D.编制项目审计方案E.编制与送达审计通知书

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  • 下列关于审计质量控制的表述,正确的是( )。</p>

    [单选题]下列关于审计质量控制的表述,正确的是()。A.审计质量控制的直接目的是依法对被审单位进行处理处罚B.审计质量控制的主体包括审计组织、审计人员和被审计单

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