[多选题]

企业因下列事项所确认的递延所得税,应计入利润表所得税费用的有()

A . 期末按公允价值调增可供出售金融资产的金额,产生的应纳税暂时性差异

B . 期末按公允价值调减交易性金融资产的金额,产生的可抵扣暂时性差异

C . 期末按公允价值调增交易性金融资产的金额,产生的应纳税暂时性差异

D . 期末按公允价值调增投资性房地产的金额,产生的应纳税暂时性差异

E . 企业进行吸收合并时对取得的资产、负债的账面价值和计税基础之间的差异的调整

参考答案与解析:

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