[问答题]

收款交易的内部控制和控制测试?

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  • 简述销售与收款循环的主要内部控制及控制测试

    [问答题] 简述销售与收款循环的主要内部控制及控制测试

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  • 下列属于销售与收款循环内部控制测试的有( )。

    [多选题]下列属于销售与收款循环内部控制测试的有( )。A.检查不相容职责的划分B.抽查账龄分析表检查其计算是否正确C.检查信息系统的运行D.检查银行存款余额调

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  • 下列属于销售与收款循环内部控制测试的有( )。

    [多选题]下列属于销售与收款循环内部控制测试的有( )。A.检查不相容职责的划分B.抽查账龄分析表检查其计算是否正确C.检查信息系统的运行D.检查银行存款余额调

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  • 以下程序中,属于测试采购交易与付款交易内部控制“计价和分摊”目标的常用控制测试的

    [单选题]以下程序中,属于测试采购交易与付款交易内部控制“计价和分摊”目标的常用控制测试的是()。A .检查付款凭单是否附有卖方发票B .检查卖方发票连续编号的完整性C .检查企业验收单是否有缺号D .审核采购价格和折扣的标志

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  • 关于“控制测试”和“了解内部控制”,说法错误的是()。

    [单选题]关于“控制测试”和“了解内部控制”,说法错误的是()。A . 控制测试是指测试内部控制运行的有效性B . 了解内部控制是评价控制的设计和确定控制是否得到执行C . 控制运行有效性强调的是控制能够在各个不同时点按照既定设计得以一贯执行D . 两者所需获取的审计证据是相同的

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  • 企业设计的以下针对收款交易的内部控制,存在缺陷的有()。

    [多选题] 企业设计的以下针对收款交易的内部控制,存在缺陷的有()。A .企业应当建立应收账款账龄分析制度和逾期应收账款催收制度,财务部门应当负责应收账款的催收,销售部门应当督促财务部门加紧催收B .企业应当按产品设置应收账款台账,及时登记每一客户应收账款余额增减变动情况和信用额度使用情况C .企业发生的各项坏账,应查明原因,明确责任,并在履行规定的审批程序后做出会计处理D .企业注销的坏账应当进行备查登记,做到账销案存

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  • 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:

    [单选题]审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:A.发函询证应收账款B.检查是否按期编制应收账款账龄分析表C.实地观察不相容职务划分情况D.审查销售发票是否经过授权批准E.抽查验证营业收入账务处理的正确性

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  • 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:

    [单选题]审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:A.发函询证应收账款B.检查是否按期编制应收账款账龄分析表C.实地观察不相容职务划分情况D.审查销售发票是否经过授权批准E.抽查验证营业收入账务处理的正确性

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  • 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有( )。

    [多选题]审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有( )。A.发函询证应收账款B.检查是否按期编制应收账款账龄分析表C.实地观察不相容职务划分情况D.审

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