[问答题]

单位内部会计监督制度应当符合什么要求?

参考答案与解析:

相关试题

单位内部会计监督制度应当符合以下要求( )

[单选题]单位内部会计监督制度应当符合以下要求( )A.记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约B.重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确C.财产清查的范围、期限和组织程度应当明确D.对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确

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  • 单位内部会计监督制度应当符合下列要求()

    [多选题] 单位内部会计监督制度应当符合下列要求()A . 记帐人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约B . 重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确C . 财产清查的范围、期限和组织程序应当明确D . 对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确

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  • 单位内部会计监督制度应当符合以下要求()。

    [多选题] 单位内部会计监督制度应当符合以下要求()。A . 记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约B . 重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确C . 财产清查的范围、期限和组织程度应当明确D . 对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确

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  • 单位内部会计监督制度应当符合以下要求( )。

    [单选题]单位内部会计监督制度应当符合以下要求( )。A.记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约B.重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确C.财产清查的范围、期限和组织程度应当明确D.对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确

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  • 各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。简述单位内部会计监督制度应当符合的要

    [试题]各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。简述单位内部会计监督制度应当符合的要求。

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  • 建立健全内部会计监督制度是各单位的法定义务,单位内部会计监督制度应当符合的要求包

    [单选题]建立健全内部会计监督制度是各单位的法定义务,单位内部会计监督制度应当符合的要求包括( )A.记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约B. 重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确C. 财产清查的范围、期限和组织程序应当明确D. 单位负责人对本单位的内部会计监督制度的建立及有效实施承担最终责任

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  • 5.单位内部会计监督制度应当符合以下哪些要求( )。

    [单选题]5.单位内部会计监督制度应当符合以下哪些要求( )。A.记账人员与经济业务事项或会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约B.重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约的程序应当明确C.财产清查的范围、期限和组织程序应当明确D.对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确

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  • 根据《会计法》的规定,单位内部会计监督制度应当符合哪些要求?

    [试题]根据《会计法》的规定,单位内部会计监督制度应当符合哪些要求?

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  • 按照《会计法》规定,各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。单位内部会计监督

    [单选题]按照《会计法》规定,各单位应当建立、健全本单位内部会计监督制度。单位内部会计监督制度应当符合的基本要求是( )。A.记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员的职责权限应当明确,并相互分离、相互制约B.重大对外投资、资产处置、资金调度和其他重要经济业务事项的决策和执行的相互监督、相互制约程序应当明确C.财产清查的范围、期限和组织程序应当明确D.对会计资料定期进行内部审计的办法和程序应当明确

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  • 下列各事项中,符合单位内部会计监督制度要求的有( )。

    [单选题]下列各事项中,符合单位内部会计监督制度要求的有( )。A.甲公司是一家规模较小的事业单位,为节约人工成本,总经理决定由其本人兼任公司会计B.乙公司决定定期开展财产清查制度,并对开展财产清查的范围、期限和组织程序作出了明确规定C.丙公司在企业财务管理制度中未对财产清查的范围、期限和组织程序作出明确规定D. 丁公司召开经理办公会议, 决定每半年对会计资料进行内部审计, 并指令部门制定明确的办法和程序

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