[单选题]

审计人员对被审计单位进行内部控制测试的工作属于()

A .审计项目计划阶段

B .审计准备阶段

C .审计实施阶段

D .审计终结阶段

参考答案与解析:

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审计人员对被审计单位进行内部控制测试的工作属于:

[单选题]审计人员对被审计单位进行内部控制测试的工作属于:A.审计项目计划阶段B.审计准备阶段C.审计实施阶段D.审计终结阶段

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  • 审计人员对被审计单位薪酬业务循环进行内部控制测评时,应首先实施的审计程序是:

    [单选题]审计人员对被审计单位薪酬业务循环进行内部控制测评时,应首先实施的审计程序是:A.调查并描述该业务循环的内部控制B.检查不相容职责是否确实分离C.抽查相关凭证是否连续编号D.评价该业务循环的内部控制

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  • 审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有( )。

    [多选题]审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有( )。A.内部控制存在重大缺陷B.初步评估的控制风险为低水平C.开展内部控制测

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  • 审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有( )。

    [多选题]审计人员对被审计单位的内部控制进行初步调查后,应当实施控制测试的情形有( )。A.内部控制存在重大缺陷B.初步评估的控制风险为低水平C.开展内部控制测

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  • 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:

    [单选题]审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:A.发函询证应收账款B.检查是否按期编制应收账款账龄分析表C.实地观察不相容职务划分情况D.审查销售发票是否经过授权批准E.抽查验证营业收入账务处理的正确性

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  • 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:

    [单选题]审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有:A.发函询证应收账款B.检查是否按期编制应收账款账龄分析表C.实地观察不相容职务划分情况D.审查销售发票是否经过授权批准E.抽查验证营业收入账务处理的正确性

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  • 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有( )。

    [多选题]审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有( )。A.发函询证应收账款B.检查是否按期编制应收账款账龄分析表C.实地观察不相容职务划分情况D.审

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  • 审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有( )。

    [多选题]审计人员对销售与收款循环进行内部控制测试的内容有( )。A.发函询证应收账款B.检查是否按期编制应收账款账龄分析表C.实地观察不相容职务划分情况D.审

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  • 审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。

    [多选题]审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。A.健全性评价B.合理性评价C.合法性评价D.有效性评价E.真实性评价

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    [多选题]审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。A.健全性评价B.合理性评价C.合法性评价D.有效性评价E.真实性评价

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