[单选题]

以下关于审计委员会的说法中错误的是()。

A.审计委员会的负责人应当由独立董事担任

B.审计委员会中独立董事的人数不得少于1/2,并且至少有2名独立董事从事会计工作5年以上

C.审计委员会可以聘请专业人士提供服务,由此发生的合理费用由证券公司承担

D.可以提议聘请或者更换外部审计机构,并监督外部审计机构的执业行为

参考答案与解析:

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    [单选题]以下关于审计委员会的说法中不正确的是()A . 审计委员会是董事会下辖的委员会,全部由独立、非行政董事组成,他们至少拥有相关的财务经验B . 审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统C . 审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的D . 虽然企业的规模、复杂性及风险状况会有所不同,但是审计委员会的任务是相同的

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  • A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是(  )。

    [单选题]A公司按照规定在公司内部设立了审计委员会,任命王某为审计委员会主任。关于审计委员会的职责,下列说法错误的是(  )。A.聘请或更换外部审计机构B.负责

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  • 下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。

    [单选题]下列关于审计委员会的表述中,错误的是()。A . 审计委员会是董事会下设的委员会,全部由独立、非行政董事组成B . 审计委员会成员最重要的是具有管理技能,是否拥有相关的财务经验并不重要C . 董事会关于内部控制的主要目标会授权给审计委员会负责D . 一般情况下,审计委员会负责整个风险管理过程,包括确保内部控制系统是充分且有效的

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    [单选题]组织正在建立审计委员会,以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责?A.批准首席审计执行官的任免B.决定内部审计师的任免C.批准审计方案D.批准管

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  • 组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责:

    [单选题]组织正在建立审计委员会。以下哪项通常是审计委员会关于内部审计活动的职责:A.批准首席审计执行官的任免。B.批准内部审计师的任免。C.批准业务工作方案。

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    [单选题]以下哪项是审计委员会的恰当职责?A.对组织的采购职能进行审核。B.审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划。C.审核会计师事务所的业务记录,

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    [单选题]下列关于审计委员会的相关说法中,不正确的是()。A . 审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况B . 审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统C . 股东会应决定委派给审计委员会的责任,审计委员会的任务会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同D . 审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜

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  • 下列关于审计委员会履行职责的方式中,表述错误的是()。

    [单选题]下列关于审计委员会履行职责的方式中,表述错误的是()。A.管理层无须对审计委员会主动提供信息B.审计委员会每年至少与外聘及内部审计师会面一次,无须管理

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  • 以下关于审计委员会的说法中错误的是()。