[单选题]

某内部审计师正在审计针对采购和库存的内部控制。以下哪项内容属于内部控制严重薄弱环节,需要内部审计师向管理层提出政策修改建议?

A.在总帐列支的发票费用由会计部门而非采购部门编制批准。

B.公司缺乏与采购高额物品相关的已批准供应商清单。

C.公司应用永久性而非阶段性的存货系统。

D.对凭证的付款由财务部门控制。

参考答案与解析:

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