[单选题]

下列选项中,关于内部审计章程的说法正确的是:

A.某内部审计师依据内部审计章程的规定,认为被审计单位的财务部门是必须也要进行审查的环节

B.在审计过程中,某内部审计师认为应该接触外部审计师的工作底稿,但是被审计单位没有授权,所以内部审计师以内部审计章程为依据向外部审计师索要工作底稿

C.内部审计章程中明确规定了审计人员接触与开展审计工作相关的记录、人员和实物财产的权利,所以内部审计师可以对被审计单位的人员进行沟通

D.某新内部审计师认为向审计委员会披露的类别是由内部审计章程规定的,所以对于不一致的类别予以剔除

参考答案与解析:

相关试题

内部审计章程是用以确定内部审计活动的宗旨、权利和职责的正式文件,下列关于内部审计章程的说法不正确的是:

[单选题]内部审计章程是用以确定内部审计活动的宗旨、权利和职责的正式文件,下列关于内部审计章程的说法不正确的是:A.内部审计章程须与《标准》保持一致,内部审计章

  • 查看答案
  • 下列关于内部审计的说法正确的是:

    [单选题]下列关于内部审计的说法正确的是:A.内部审计机构在本单位主要负责人或者权力机构的领导下开展工作B.内部审计是部门和单位内部管理的一部分,不属于我国审计监督体系C.企业内部审计机构就是审计委员会D.内部审计机构没有检查单位内部计算机系统及其电子数据和资料的权限

  • 查看答案
  • 下列关于外部审计活动和内部审计活动的说法中,正确的是:

    [单选题]下列关于外部审计活动和内部审计活动的说法中,正确的是:A.外部审计活动的开展顺序一般在内部审计活动之后B.内部审计活动重点关注财务目标和行为C.外部审

  • 查看答案
  • 下列选项中,关于内部审计师履行内部审计职责所需的知识、技能和胜任能力的说法不正确的是:

    [单选题]下列选项中,关于内部审计师履行内部审计职责所需的知识、技能和胜任能力的说法不正确的是:A.内部审计师应该具备不必寻求广泛的技术研究和帮助就能将审计标准

  • 查看答案
  • 以下哪种关于内部审计章程的说法不符合IPPF?

    [单选题]以下哪种关于内部审计章程的说法不符合IPPF?A.内部审计章程是确定内部审计活动宗旨、权力和职责的正式文件。一经批准,就不能更改。B.只有确认服务的性

  • 查看答案
  • 下列关于内部控制审计的说法中,正确的有()。

    [多选题] 下列关于内部控制审计的说法中,正确的有()。A . 注册会计师应对财务报告内部控制的有效性发表审计意见B . 注册会计师对财务报告和非财务报告内部控制的有效性均需发表审计意见C . 上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格D . 内部控制审计规定将自2011年1月1日起在全部上市公司施行

  • 查看答案
  • 下列关于内部控制审计报告的说法中,正确的是(  )。

    [单选题]下列关于内部控制审计报告的说法中,正确的是(  )。A.注册会计师在完成内部控制审计和财务报表审计后,应当分别对内部控制和财务报表出具审计报告。并签署

  • 查看答案
  • 内部审计机构制定的内部审计章程应当经批准后生效,有权批准内部审计章程的是() -

    [单选题]内部审计机构制定的内部审计章程应当经批准后生效, 有权批准内部审计章程的是()A.董事会B.最高管理层C.董事会或最高管理层D.监事会

  • 查看答案
  • 下列关于内部审计师的说法中,不正确的是()。

    [单选题]下列关于内部审计师的说法中,不正确的是()。A . 内部审计师的主要作用是独立且客观地复核及评价企业的活动B . 内部审计师可以直接与外聘审计师沟通C . 内部审计师经常在兼并、收购和转型活动中发挥作用D . 内部审计师常常因为担心受到指责而掩饰不利报告,不进行提交

  • 查看答案
  • 关于内部审计师的行为,下列说法中不正确的是:

    [单选题]关于内部审计师的行为,下列说法中不正确的是:A.在计划阶段,内部审计师允许业务客户接触他们的工作方案B.在内部审计师进行未经宣布的业务时,客户不可以接

  • 查看答案
  • 下列选项中,关于内部审计章程的说法正确的是: