A.撰写最终审计报告,反映缺乏充分文件处理的情况。
B.与参与计划和预算编制工作的人员进行面谈。
C.观察计划和预算的编制过程,并绘制流程图。
D.将实际开支和业务水平与预算和预测情况进行比较。
[单选题]在某年度的5月,一家生产企业的内部审计师对于生产计划进行审计。目前的任务是对生产人员编制的计划和预算的执行情况进行检查。但是按相应的审计程序进行审查表
[单选题]某内部审计师被授命前往某公司进行审计,在对该公司风险管理进行审计的过程中,下列哪项不是内部审计师应该采取的行动:A.对信息系统的经营部门审计中,通过判
[单选题]某内部审计师在进行经营审计时,为了验证所有销售交易均得到记录,应该采取的审计程序是:A.分析B.追踪C.重新计算D.核对
[单选题]某内部审计师针对审计领域的审计重要发现提出审计建议,被审计单位的管理人员同意采取纠正措施。若管理人员没有在合理时间范围内采取纠正措施,根据《国际内部审
[单选题]以下哪项不是内部审计师在开始进行具体的审计工作之前编制审计计划的原因?A.应设定审计目标。B.应告知组织管理层将要进行哪些工作。C.应着重关注关键审计
[单选题]内部审计师审查用户验证程序的控制时,将执行下面()审计测试。A . 在数据终端核实密码屏蔽B . 审查如何利用访问控制软件对责任进行适当分离C . 审查非活动用户的撤销程序D . 上面所有内容
[单选题]作为安全管理项目审计的一部分,审计师与负责编写、发布和维护安全程序的人员进行了面谈。审计师最初目的是证实目前保证该程序被执行的各项控制制度,而被调查人
[单选题]在计划对某项业务进行审计时,内部审计师应该考虑以下哪项因素?A.该项业务的目的、所涉及的雇员数量以及控制系统的情况。B.管理层的资历如何、有哪些严重风
[单选题]若内部审计部门以外的部门对采购部门进行了审查,那么内部审计师在对采购部门进行审查时应该:A.考虑其他部门对采购部门已经做过的审查工作B.开展独立审计业
[单选题]内部审计师在进行面谈时,应充当倾听者来获取大部分信息,那么内部审计师在面谈中应该保持的态度是:A.判断和评估陈述对象所表达的信息B.面谈结束后整合陈述