A.该项目经理未遵循组织政策。
B.这可能不是唯一的一次未取得竞标价格的采购行为。
C.在审计报告中应说明这一审计发现。
D.该组织可能在这次采购中支付了不必要的高价。
[单选题]在对采购程序进行经营审计时,内部审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单上述信息所能支持的结论是()A .采购经理未遵守公司的政策B .这可能不是唯一的一次未取得竞标价格的采购行为C .在审计报告中应说明这一审计发现D . D.该组织可能在这次采购中支付了不必要的高价
[单选题]在对采购程序进行经营审计时,审计师核查出采购经理批准过一次未经招标的采购订单上述信息所能支持的结论是()A .采购经理未遵守公司的政策B .这可能不是唯一的一次未取得竞标价格的采购行为C .在审计报告中应说明这一审计发现D . D.该组织可能在这次采购中支付了不必要的高价
[单选题]内部审计师在对采购环节进行审计时发现了以下信息,则根据下列信息能够得出采购环节控制可能存在问题的是:A.引进供应商和具体的采购业务由不同的人员负责B.
[单选题]内部审计师在对公司采购部门进行审计时发现,该部门存在采购经理私自收取供应商的贵重礼物以使供应商获得优惠的合同的情况,那么在内部审计师提出的改善这一情况
[单选题]对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()。A.在审计报
[单选题]对采购与付款循环内部控制测评的过程中,发现采购部主任在批准采购申请时,有一次没有取得可以比较的进货价格资料。这一发现能够支持以下结论()。A.在审计报
[主观题]任何一种外部审计在对一个单位进行审计时,都要对其内部审计的情况进行了解并考虑是否利用其工作成果。 ( )
[多选题] 采购付款审计时,审计人员有意关注有无跨年度购货发票入账问题。这一关注的目的可能是()。A . 确认当年的购货总额B . 进行截止测试C . 进行付款测试D . 为了发现未入账负债E . 确认年末的负债总额
[单选题]一般在进行采购与付款审计时不进行下列什么程序?()A . 控制测试B . 截止测试C . 抽样测试D . 收款测试
[单选题]内部审计人员执行分析程序了解被审计事项的基本情 况,确定审计重点,这一执行分析程序的阶段是()A.审计计划阶段B.审计实施阶段C.审计报告阶段D.后续跟踪阶段