[单选题]

在对某银行的审计中,内部审计师发现一贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款,这违反了常规政策。内部审计师认为这一行为可能是蓄意的,因为贷款官员与控制该企业集团的一个主要负责人有密切关系,该审计师应当:

A.将利益冲突和违规行为告知管理当局,并建议作进一步调查。

B.将违规行为报告给法规部门,因为这构成了银行控制制度的重大缺陷。

C.如果该贷款官员同意采取改正措施,则可以不报告该违规行为。

D.扩大审计范围,确定贷款官员是否有舞弊行为,并在后续调查完成后将调查结果向管理层报告。

参考答案与解析:

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