[多选题]

下列属于内部控制测评的作用的有:

A.确定会计和其他经济信息的可依赖性

B.为制定和修改审计方法提供科学依据

C.保护财产物资的安全完整和有效使用

D.减少审计工作量

E.向被审计单位提出健全和加强内部控制的建议

参考答案与解析:

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下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有()。</p>

[多选题]下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有()。A.检查固定资产管理制度B.询问固定资产购置流程C.重新计算固定资产折旧额D.检查新增固定资产的各种

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  • 下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有:</p>

    [多选题]下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有:A.检查固定资产管理制度B.询问固定资产购置流程C.重新计算固定资产折旧额D.检查新增固定资产的各种手续

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  • 下列各项中,属于固定资产内部控制测评程序的有( )。</p>

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  • 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有:</p>

    [多选题]下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有:A.实地观察仓库验收原材料的情况B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备C.编制存货跌价准备

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  • 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有(  )。</p>

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    [多选题]下列内部控制措施中,属于觉察式控制的有:A.授权审批控制B.原材料消耗定额控制C.职责分工控制D.固定资产盘点控制E.会计记录的定期核对

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