A.审计发现
B.审计意见
C.审计结论
D.审计建议
[单选题]根据已查明的事实,对被审计单位的业务活动.内部控制和风险管理所做的评价是指( )。A.审计发现B.审计意见C.审计结论D.审计建议
[单选题]根据已查明的事实,对被审计单位业务活动.内部控制和风险管理所作出的评价是指;A.审计依据B.审计结论C.审计意见D.审计建议
[单选题]在被审计单位的业务活动.内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实是指:A.审计依据B.审计发现C.审计结论D.审计意见
[单选题]在被审计单位的业务活动.内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实是指( )。A.审计依据B.审计发现C.审计结论D.审计意见
[单选题]在被审计单位的业务活动.内部控制和风险管理实施审计过程中所发现的主要问题的事实是指( )。A.审计依据B.审计发现C.审计结论D.审计意见
[单选题]内部审计人员在审查和评价业务活动、内部控制和风险 管理时,对舞弊发生可能性进行评估时不需要评估()A.控制意识和态度的科学性B.员工行为规范的合理性和有效性C.信息系统运行的有效性D.审计目标的可行性
[多选题]审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。A.健全性评价B.合理性评价C.合法性评价D.有效性评价E.真实性评价
[多选题]审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。A.健全性评价B.合理性评价C.合法性评价D.有效性评价E.真实性评价
[多选题]审计人员对被审计单位内部控制进行初步评价的内容主要包括()。A.健全性评价B.合理性评价C.合法性评价D.有效性评价E.真实性评价
[单选题]审计报告是对被审计单位经营活动及内部控制的适当性、合法性和有效性所做出的()。A .绝对保证B .相对保证C .必要保证D .再认定