A.完全不信赖内部控制
B.不能将控制风险确定为零
C.在决定信赖内部控制之前实施必要的控制测试
D.无论内部控制测试结果如何,都要实施实质性审查
[单选题]下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是( )。A.完全不信赖内部控制B.不能将控制风险确定为零C.在决定信赖内部控制之前实施必要的
[单选题]下列有关内部控制固有局限性对审计策略影响的表述中,错误的是( )。A.完全不信赖内部控制B.不能将控制风险确定为零C.在决定信赖内部控制之前实施必要的
[单选题]下列有关内部控制的局限性的表述中,错误的是( )。A.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证B.决策时人为判断可能出现
[单选题]下列有关内部控制局限性的表述中,正确的是( )。A.内部控制的运行无须遵循成本效益原则B.内部控制一般仅针对非常规业务活动而设置C.内部控制的局限性可
[单选题]下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是()。A.应当在正式出具之前征求被审计单位意见B.应当提交被审计单位适当管理层,并要求在规定的期限内整改C.应
[单选题]下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是( )。A.应当在正式出具之前征求被审计单位意见B.应当提交被审计单位适当管理层,并要求在规定的期限内整改C.
[单选题]下列有关内部审计的报告的表述中,错误的是( )。A.应当在正式出具之前征求被审计单位意见B.应当提交被审计单位适当管理层,并要求在规定的期限内整改C.
[多选题]下列关于内部控制局限性的表述,正确的有:A.内部控制可能因经营环境的改变而失效B.内部控制一般仅针对特殊业务活动而设置C.内部控制可能因有关人员内外串
[多选题]下列有关内部控制测评的表述中,正确的有()。A.被审计单位的内部控制十分健全有效时,内部控制测评可以代替实质性审查B.内部控制测试后审计人员应根据结果
[单选题]下列各项中,不属于内部控制的局限性的是:A.内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效B.内部控制一般仅针对常规业务活动而设置C.可能因有关