[单选题]

下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有:

A.观察采购与验收职责是否分离

B.核对请购单与订购单是否一致

C.检查采购合同是否经授权人员批准

D.核对采购合同上确定的价格、付款日期与财务部门核准的支付条件是否一致

E.对应付账款期末余额进行分析性复核

参考答案与解析:

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下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有( )。

[多选题]下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有( )。A.审查订购单是否连续编号B.检查采购合同是否经过有关部门审查C.抽取部分支票,检查签发的支

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  • 下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是( )。

    [单选题]下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是( )。A.审查订购单是否连续编号B.向债权人函证应付款项数额C.审核卖方对账单,并追查至应付款项

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    [单选题]下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是( )。A.审查订购单是否连续编号B.向债权人函证应付款项数额C.审核卖方对账单,并追查至应付款项

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    [多选题]下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:A.审阅与薪酬业务有关的规章制度B.审查薪酬费用的账务处理是否正确C.检查工资汇总表是否经过授权审批D.

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  • 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:

    [单选题]下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:A.实地观察仓库验收原材料的情况B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性

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  • 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:</p>

    [多选题]下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:A.抽取付款凭证审查有无审批签字B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确C.观察支票与印章的保管

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  • 28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:

    [单选题]28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:A.实地观察仓库验收原材料的情况B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性

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  • 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。</p>

    [多选题]下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有()。A.抽取付款凭证审查有无审批签字B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确C.观察支票与印章的

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