A . 审查职工住房公积金的计提是否正确
B . 审查人工费用的计算是否正确
C . 审查产量和工时的记录与审核是否相互独立
D . 审查职工薪酬在财务报表中的反映是否完整正确
[多选题]下列各项中,属于薪酬业务内部控制测试程序的有:A.审阅与薪酬业务有关的规章制度B.审查薪酬费用的账务处理是否正确C.检查工资汇总表是否经过授权审批D.
[单选题]下列各项中,属于采购业务内部控制测试程序的有:A.观察采购与验收职责是否分离B.核对请购单与订购单是否一致C.检查采购合同是否经授权人员批准D.核对采购合同上确定的价格、付款日期与财务部门核准的支付条件是否一致E.对应付账款期末余额进行分析性复核
[多选题]下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有( )。A.审查订购单是否连续编号B.检查采购合同是否经过有关部门审查C.抽取部分支票,检查签发的支
[多选题]下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有( )。A.审查订购单是否连续编号B.检查采购合同是否经过有关部门审查C.抽取部分支票,检查签发的支
[单选题]下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是( )。A.审查订购单是否连续编号B.向债权人函证应付款项数额C.审核卖方对账单,并追查至应付款项
[单选题]下列各项中,不属于采购与付款业务内部控制测试程序的是( )。A.审查订购单是否连续编号B.向债权人函证应付款项数额C.审核卖方对账单,并追查至应付款项
[单选题]下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:A.实地观察仓库验收原材料的情况B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性
[多选题]下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:A.抽取付款凭证审查有无审批签字B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确C.观察支票与印章的保管
[单选题]28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:A.实地观察仓库验收原材料的情况B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性
[多选题]下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有()。A.抽取付款凭证审查有无审批签字B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确C.观察支票与印章的