[单选题]

下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:

A.运用分析性复核方法检查应付账款期末余额变动的合理性

B.抽查应付账款明细账,证实应付账款会计记录内部控制的有效性

C.抽取部分支票,检查授权签字情况

D.实地观察验收与仓库保管职责的分离情况

E.运用函证方法检查应付账款期末余额的正确性

参考答案与解析:

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下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有:

[单选题]下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有:A.抽查出库单有无销售部门主管批准的签字B.核实有关成本账户中各项成本的性质和发生日期,以确定其归属期是否正确C.询问、实地观察成本的归口分级管理制度执行情况D.抽查存货盘点记录,核实盘点是否由仓库保管员以外的人员监督执行E.观察有无独立人员检查与生产和存货业务相关的账簿记录正确性

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  • 下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有()

    [多选题] 下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有()A . 抽查出库单有无销售部门主管批准的签字B . 核实有关成本账户中各项成本的性质和发生日期,以确定其归属期是否正确C . 询问、实地观察成本的归口分级管理制度执行情况D . 抽查存货盘点记录,核实盘点是否由仓库保管员以外的人员监督执行E . 观察有无独立人员检查与生产和存货业务相关的账簿记录正确性

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    [单选题]下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:A.实地观察仓库验收原材料的情况B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性

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    [单选题]28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:A. .实地观察仓库验收原材料的情况B. .抽查领料凭证上反映的手续是否齐备C. .编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对D. .计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化E. .抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性

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    [多选题]下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有( )。A.审查订购单是否连续编号B.检查采购合同是否经过有关部门审查C.抽取部分支票,检查签发的支

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    [多选题]下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有( )。A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外

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    [多选题]下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有( )。A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外

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    [单选题]以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。A . 检查企业验收单是否有缺号B . 检查有无未记录的购货发票存在C . 检查付款凭单是否付有购货发票D . 审核批准采购价格和折扣的标志

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