[多选题]

下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有( )。

A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定

B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人员

C.检查货币资金收付凭证的管理情况

D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证

E.使用分析性复核方法(分析方法)检查货币资金总体合理性

参考答案与解析:

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下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有( )。

[多选题]下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有( )。A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外

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  • 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:

    [单选题]下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测评的有:A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人C.检查货币资金收付凭证的管理情况D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性

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  • 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。

    [多选题] 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。A . 检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况B . 检查付款的授权批准手续是否符合规定C . 监盘库存现金D . 检查外币现金的折算方法是否符合有关规定

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  • 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:</p>

    [多选题]下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:A.抽取付款凭证审查有无审批签字B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确C.观察支票与印章的保管

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  • 下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有( )。</p>

    [多选题]下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有()。A.抽取付款凭证审查有无审批签字B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确C.观察支票与印章的

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  • 下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:

    [单选题]下列审计程序中属于对采购与付款循环内部控制测试的有:A.运用分析性复核方法检查应付账款期末余额变动的合理性B.抽查应付账款明细账,证实应付账款会计记录内部控制的有效性C.抽取部分支票,检查授权签字情况D.实地观察验收与仓库保管职责的分离情况E.运用函证方法检查应付账款期末余额的正确性

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  • 下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:

    [单选题]下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:A.实地观察仓库验收原材料的情况B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性

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  • 下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有:

    [单选题]下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有:A.抽查出库单有无销售部门主管批准的签字B.核实有关成本账户中各项成本的性质和发生日期,以确定其归属期是否正确C.询问、实地观察成本的归口分级管理制度执行情况D.抽查存货盘点记录,核实盘点是否由仓库保管员以外的人员监督执行E.观察有无独立人员检查与生产和存货业务相关的账簿记录正确性

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  • 下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有()

    [多选题] 下列审计程序中,属于生产和存货循环内部控制测试程序的有()A . 抽查出库单有无销售部门主管批准的签字B . 核实有关成本账户中各项成本的性质和发生日期,以确定其归属期是否正确C . 询问、实地观察成本的归口分级管理制度执行情况D . 抽查存货盘点记录,核实盘点是否由仓库保管员以外的人员监督执行E . 观察有无独立人员检查与生产和存货业务相关的账簿记录正确性

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  • 28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:

    [单选题]28 .下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测试的有:A.实地观察仓库验收原材料的情况B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备C.编制存货跌价准备明细表,并与报表、总账和明细账核对D.计算毛利率并分析本期与上期有无明显变化E.抽查被审计单位若干月份盘点记录,检查盘点程序的合规性

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  • 下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有( )。