A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定
B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外的人
C.检查货币资金收付凭证的管理情况
D.向与被审计单位有业务往来的银行进行函证
E.使用分析性复核方法检查货币资金总体合理性
[多选题]下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有( )。A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外
[多选题]下列审计程序中,属于对货币资金业务内部控制测试的有( )。A.审阅被审计单位货币资金相关制度规定B.抽查银行存款余额调节表上编制人签章是否为出纳员以外
[多选题] 以下审计程序中,属于货币资金的控制测试程序的有()。A . 检查银行存款余额调节表中未达账项在资产负债表日后的进账情况B . 检查付款的授权批准手续是否符合规定C . 监盘库存现金D . 检查外币现金的折算方法是否符合有关规定
[多选题]下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有( )。A.实地观察仓库验收原材料的情况B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备C.编制存货跌
[多选题]下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有( )。A.实地观察仓库验收原材料的情况B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备C.编制存货跌
[单选题]审计人员对筹资与投资业务实施的下列审计程序中,属于内部控制测评程序的是( )。A.重新计算未分配利润B.检查对外投资是否经授权批准C.验证实物投入资产
[多选题]下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有:A.抽取付款凭证审查有无审批签字B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确C.观察支票与印章的保管
[多选题]下列各项中,属于货币资金业务内部控制测试程序的有()。A.抽取付款凭证审查有无审批签字B.检查银行存款余额调节表的编制是否及时正确C.观察支票与印章的
[多选题]下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有:A.实地观察仓库验收原材料的情况B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备C.编制存货跌价准备
[多选题]下列各项审计程序中,属于对生产与存货业务循环内部控制测评的有( )。A.实地观察仓库验收原材料的情况B.抽查领料凭证上反映的手续是否齐备C.编制存货跌