[单选题]

下列不属于注册会计师对被审计单位的采购与付款业务实施的控制测试的是()

A . 检查有无长期挂账的应付账款,注意其是否可能无需支付

B . 检查采购与付款业务授权批准手续是否健全,有无存在越权审批行为

C . 检查采购与付款业务相关岗位及人员设置情况,有无不相容职务混岗的现象

D . 检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞

参考答案与解析:

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下列不属于注册会计师对被审计单位的采购与付款业务实施的控制测试的是()。

[单选题]下列不属于注册会计师对被审计单位的采购与付款业务实施的控制测试的是()。A . 检查有无长期挂账的应付账款,注意其是否可能无需支付B . 检查采购与付款业务授权批准手续是否健全,有无存在越权审批行为C . 检查采购与付款业务相关岗位及人员设置情况,有无不相容职务混岗的现象D . 检查凭证的登记、领用、传递、保管、注销手续是否健全,使用和保管制度是否存在漏洞

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    [多选题] 下列属于注册会计师针对被审计单位销售业务实施的截止测试的有()A . 测试资产负债表日前后若干天一定金额以上的发运凭证,将应收账款和收入明细账进行核对,同时,从应收账款和收入明细账选取在资产负债表日前后若干天一定金额以上的凭证,与发运凭证核对,以确定销售是否存在跨期现象B . 取得资产负债表日后所有的销售退回记录,检查是否存在提前确认收入的情况C . 结合对资产负债表日应收账款的函证程序,检查有无未取得对方认可的大额销售D . 复核资产负债表日前后销售和发货水平,确定业务活动水平是否异常,并考

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    [单选题]下列各项中,不属于注册会计师审计业务的是()A . 审计年度财务报表的合法性和公允性B . 验证企业资本C . 审计简要财务报表D . 设计企业内部控制制度

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    [单选题]()不属于注册会计师审计的业务范围。A . 验资B . 审计业务C . 会计咨询业务D . 会计监督

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