[单选题]

内部审计部门监督操作风险管理措施的贯彻落实情况,并确保业务管理者将操作风险保持在可容忍的水平下以及风险控制措施的()和()。

A . 有效性;及时性

B . 有效性;敏感性

C . 有效性;完整性

D . 有效性;准确性

参考答案与解析:

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商业银行的内审部门直接负责或参与其他部门的操作风险管理,定期检查评估本行的操作风险管理体系运作情况,监督操作风险管理政策的执行情况。()

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