[单选题]

下列有关询问被审计单位内部人员的说法中,错误的是()。

A . 询问治理层有助于注册会计师了解财务报表编制的环境

B . 询问内部审计人员有助于注册会计师了解其针对被审计单位内部控制设计和运行有效性而实施的内部审计程序

C . 询问内部法律顾问有助于注册会计师了解有关法律法规的遵循情况

D . 询问参与生成、处理或记录复杂或异常交易的员工有助于注册会计师评估管理层对内部审计发现的问题是否采取适当的措施

参考答案与解析:

相关试题

下列有关了解被审计单位及其环境的说法中,错误的是()。

[单选题]下列有关了解被审计单位及其环境的说法中,错误的是()。A . 注册会计师应当了解被审计单位所在行业状况、法律环境和监管环境及其他外部因素B . 注册会计师应当了解被审计单位的性质,包括经营活动、所有权和治理结构、正在实施和计划实施的投资的类型、组织结构和筹资方式C . 注册会计师应当了解被审计单位的目标、战略以及所有的经营风险D . 注册会计师应当了解被审计单位对财务业绩的衡量和评价

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    [单选题]下列有关审计项目组内部讨论的说法中,错误的是()。A . 项目组成员应当分享并讨论被审计单位关联方的相关信息B . 项目组的全体成员必须参加项目组的讨论C . 项目组应当讨论被审计单位面临的经营风险,财务报表容易发生错报的领域以及发生错报的方式D . 项目组就由于舞弊导致财务报表重大错报的可能性进行讨论所得出的重要结论,应当形成审计工作底稿

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    [单选题]下列有关内部审计报告的说法中,错误的是( )。A.内部审计报告应当声明内部审计是按照审计法的规定实施的B.内部审计报告应当对所发现的事实的具体情况.应

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    [单选题]下列有关了解被审计单位及其环境的作用的说法中,错误的是()。A . 了解被审计单位及其环境,以识别和评估财务报表重大错报风险B . 了解被审计单位及其环境,以将重大错报风险降至可接受的低水平C . 根据了解被审计单位及其环境获取的审计证据,确定实施分析程序时所使用的预期值D . 根据了解被审计单位及其环境获取的审计证据,修正重要性水平

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    [单选题]下列有关了解被审计单位及其环境的说法中,正确的是(  )。A.注册会计师无需在审计完成阶段了解被审计单位及其环境B.对小型单位,注册会计师可以不了解被

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  • 下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是()。A、财务专用章应由专人

    [单选题]下列有关被审计单位货币资金内部控制的表述中,错误的是()。A.财务专用章应由专人保管,个人名章必须由本人或其授权人员保管,严禁一人保管支付款项所需的全部印章B.对于重要货币资金业务,应当实施集体决策和审批C.负责定期核对银行账户的人员不能负责登记应收账款明细账D.被审计单位应当按照规定程序办理货币资金支付业务:支付申请、支付审批、办理支付,最后进行支付复核

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  • 下列有关了解被审计单位内部控制的表述中正确的是()。

    [多选题] 下列有关了解被审计单位内部控制的表述中正确的是()。A . 注册会计师通过了解,确定控制设计不当,就不需要再考虑控制是否得到执行B . 注册会计师可使用询问程序来获得其控制的设计以及确定其是否得到执行的充分适当的证据C . 对某信息系统的内部控制的了解有可能代替对控制运行有效性的测试D . 执行穿行测试即评价内部控制的设计是否合理,也可确定其是否得到执行

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    [单选题]在下列有关被审计单位营业外收支业务中,审计人员认为不正确的是( )。A.将业务招待费列入营业外支出B.将公益救济性捐赠列入营业外支出C.将合同违约金列

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    [单选题]在下列有关被审计单位营业外收支业务中,审计人员认为不正确的是( )。A.将业务招待费列入营业外支出B.将公益救济性捐赠列入营业外支出C.将合同违约金列

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