[多选题]

以下事项中,属于内部控制的局限性的有()。

A . 在决策时人为判断可能出现错误和由于人为失误而导致内部控制失效

B . 控制可能由于两个或更多的人员串通或管理层不恰当地凌驾于内部控制之上而被规避

C . 内部行使控制职能的人员素质不适应岗位要求

D . 规模小、人员少的被审计单位内部控制具有严重缺陷

参考答案与解析:

相关试题

下列不属于内部控制的固有局限性的是( )。

[单选题]下列不属于内部控制的固有局限性的是( )。A.在决策时,人为判断可能出现错误B.在决策时,人为判断一定会出现错误C.可能由于两个或更多的人员进行串通或

  • 查看答案
  • 下列情形中,不能体现内部控制局限性的是( )。

    [单选题]下列情形中,不能体现内部控制局限性的是( )。A.由于负责复核信息的人员不了解复核的目的,内部控制生成的例外报告没有得到有效使用B.管理层可能与客户签

  • 查看答案
  • 请结合工作实际,论述内部控制的局限性。

    [主观题]请结合工作实际,论述内部控制的局限性。

  • 查看答案
  • 下列哪项例证了内部控制的固有局限性?

    [单选题]下列哪项例证了内部控制的固有局限性?A.会计主管同时操作和记录现金存款。B.保安允许仓库保管员在没有得到授权的情况下将公司资产搬出仓库。C.公司赊销商

  • 查看答案
  • 下列各项中,不属于内部控制的局限性的是:</p>

    [单选题]下列各项中,不属于内部控制的局限性的是:A.内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效B.内部控制一般仅针对常规业务活动而设置C.可能因有关

  • 查看答案
  • 下列各项中,不属于内部控制的局限性的是:</p>

    [单选题]下列各项中,不属于内部控制的局限性的是:A.内部控制可能因执行人员滥用职权或屈从于外部压力而失效B.内部控制一般仅针对常规业务活动而设置C.可能因有关

  • 查看答案
  • 下列关于内部控制局限性的表述,正确的有:</p>

    [多选题]下列关于内部控制局限性的表述,正确的有:A.内部控制可能因经营环境的改变而失效B.内部控制一般仅针对特殊业务活动而设置C.内部控制可能因有关人员内外串

  • 查看答案
  • 下列有关内部控制的局限性的表述中,错误的是(  )。

    [单选题]下列有关内部控制的局限性的表述中,错误的是(  )。A.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证B.决策时人为判断可能出现

  • 查看答案
  • 下列有关内部控制局限性的表述中,正确的是(  )。

    [单选题]下列有关内部控制局限性的表述中,正确的是( )。A.内部控制的运行无须遵循成本效益原则B.内部控制一般仅针对非常规业务活动而设置C.内部控制的局限性可

  • 查看答案
  • 审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应充分关注内部控制在实践中所固有的局限性,其局限性包括( )。

    [多选题]审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应充分关注内部控制在实践中所固有的局限性,其局限性包括( )。A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则B.内部

  • 查看答案
  • 以下事项中,属于内部控制的局限性的有()。