[多选题]

被审计单位应当建立对销售与收款内部控制的监督检查制度,其监督检查的重点包括()。

A .检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象

B .检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为

C .检查信用政策、销售政策的执行是否符合规定

D .检查销售退回手续是否齐全、退回货物是否及时入库

参考答案与解析:

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助理人员认为,销售与收款内部控制监督检查的主要内容不包括()。

[单选题]助理人员认为,销售与收款内部控制监督检查的主要内容不包括()。A . 检查是否存在销售与收款业务不相容职务混岗的现象B . 检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为C . 检查单位销售收入是否及时入账,应收账款的催收是否有效,坏账核销和应收票据的管理是否符合规定,信用政策、销售政策的执行是否符合规定D . 单位应当定期与供应商核对应付账款、应付票据、预付账款等往来款项,如果有不符的应当查明原因

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  • 销售与收款的内部控制所检查的主要内容包括()

    [多选题] 销售与收款的内部控制所检查的主要内容包括()A . 销售与收款交易相关岗位及人员的设置情况B . 销售和收款的管理情况C . 销售退回的管理情况D . 销售与收款交易授权批准制度的执行情况

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