A . 制定一项关于信用卡发放的限制性政策
B . 定期对每张信用卡的持续必要性进行审查
C . 将公司的月度信用卡报表与持卡人的赊账单、费用单据相对照
D . 将适用于其他费用的控制措施用于信用卡消费支出
[单选题]以下哪项内部控制程序能够将滥用公司信用卡的情况减少至最低程度?A.制定一项关于信用卡发放的限制性政策。B.定期对每张信用卡的持续必要性进行审查。C.将
[单选题]以下哪项内容是对控制程序的最佳描述?A.控制程序创建了支持控制目标实现所必须的环境。B.控制程序创建了一种通用方法,内外部审计师可应用该方法,对控制目
[判断题] 内部控制要素可以分为控制环境、会计系统和控制程序。内部审计是控制程序的重要组成部分。()A . 正确B . 错误
[问答题] 投诉处理的公司内部基本控制程序有哪些步骤?
[多选题] 内部控制要素中的控制程序包括()。A . 交易授权和责任划分B . 凭证和记录控制C . 资产接触与记录使用D . 独立稽核
[判断题] 组织应分别编制“文件控制程序”和“记录控制程序”。A . 正确B . 错误
[单选题]下列不属于内部控制程序内容的是()。A.及时并充分详细地描述经济活动B.经济业务和经济活动批准授权C.明确有关人员的职责分工,并有效地防止舞弊D.对已登记的业务及其计价要进行复核
[单选题]下列不属于内部控制程序内容的有( )。A.经济业务和经济活动批准权面B.确认并记录所有真实的经济业务C.财产及其记录的接触使用要有保护措施D.明确有关人员的职责分工,并有效防止舞弊
[判断题] 组织应分别编制“纠正措施控制程序”和“预防措施控制程序”。A . 正确B . 错误
[问答题]卫生控制程序(SCP):