[单选题]

下列有关内部控制评价的说法中错误的是()

A . 企业应当按照制定评价方案、实施评价活动、编制评价报告等程序开展内部控制评价

B . 内部控制有效性是企业建立与实施内部控制能够为控制目标的实现提供合理的保证

C . 内部控制缺陷按其本质可分为设计缺陷和运行缺陷

D . 企业实施内部控制评价,仅包括对内部控制设计有效性的评价,不包括对运行有效性的评价

参考答案与解析:

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下列有关内部控制测评的说法中,错误的是:

[单选题]下列有关内部控制测评的说法中,错误的是:A.高控制风险表明内部控制健全且执行情况良好,此时可以相应减少实质性审查的数量和范围B.如果是低控制风险,此时

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  • 下列有关内部控制的表述中,错误的是:

    [单选题]下列有关内部控制的表述中,错误的是:A.内部控制的设置和运行受制于成本效益原则B.内部控制可以绝对保证会计信息的真实可靠C.内部控制为实行制度基础审计提供了必要的条件D.内部控制一般仅针对常规业务活动设置

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  • 下列有关内部环境的说法中错误的是()

    [单选题]下列有关内部环境的说法中错误的是()A . 企业文化包含四个要素:制度文化、物质文化、行为文化、精神文化。这四者相互影响、相互作用,共同构成企业文化的完整体系B . 员工素质控制包括企业在招聘、培训、考核、晋升与奖励等方面对员工素质的控制C . 内部环境包含组织基调,具体内容包括:治理结构、机构设置及权责分配、内部审计、人力资源政策、企业文化等D . 内部控制是内部审计控制的一种特殊形式,其范围主要包括财务会计、管理会计和内部控制检查

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  • 下列有关内部控制测评的表述中,错误的是:

    [单选题]下列有关内部控制测评的表述中,错误的是:A.审计人员可以根据内部控制测评结果,向被审计单位提出健全内部控制的建议B.内部控制测评可以代替实质性测试,从而减少审计工作量,节约审计成本C.审计人员通过实施内部控制测评,对被审计单位的控制风险水平进行评估D.审计人员可以根据内部控制测评结果,确定被审计单位会计信息的可靠性水平

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  • 下列有关内部审计报告的说法中,错误的是( )。

    [单选题]下列有关内部审计报告的说法中,错误的是( )。A.内部审计报告应当声明内部审计是按照审计法的规定实施的B.内部审计报告应当对所发现的事实的具体情况.应

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  • 下列有关内部审计报告的说法中,错误的是( )。

    [单选题]下列有关内部审计报告的说法中,错误的是( )。A.内部审计报告应当声明内部审计是按照审计法的规定实施的B.内部审计报告应当对所发现的事实的具体情况.应

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  • 下列有关内部控制缺陷的沟通的说法中,正确的是()。

    [单选题]下列有关内部控制缺陷的沟通的说法中,正确的是()。A . 注册会计师应当以口头形式及时向治理层通报审计过程中识别出的值得关注的内部控制缺陷B . 需要报告的内部控制缺陷仅限于注册会计师在审计过程中识别出的、认为足够重要从而值得向治理层报告的C . 审计工作对财务报表发表审计意见的同时需要对内部控制有效性发表审计意见D . 对于注册会计师在审计过程中识别出的值得关注的内部控制缺陷,不需要和管理层沟通

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  • 在信息技术环境下,下列有关内部控制目标的说法中,错误的是()。

    [单选题]在信息技术环境下,下列有关内部控制目标的说法中,错误的是()。A . 信息技术对内部控制形式上有很大改变,但内部控制目标没有改变B . 信息技术对内部控制内涵方面有很大改变,但内部控制目标没有改变C . 信息技术不仅使内部控制的形式及内涵方面发生了变化,同时也使内部控制的目标并发生了根本的改变D . 信息技术虽然使内部控制的形式及内涵方面发生了变化,但内部控制的目标并没有发生改变

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  • 下列有关内部控制的局限性的表述中,错误的是(  )。

    [单选题]下列有关内部控制的局限性的表述中,错误的是(  )。A.内部控制无论如何有效,都只能为被审计单位实现财务报告目标提供合理保证B.决策时人为判断可能出现

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  • 下列有关内部控制要素的说法中正确的有( )。

    [单选题]第 36 题 下列有关内部控制要素的说法中正确的有(  )。A.信息系统与沟通中所说的与财务报告相关的信息系统,包括用以生成、记录、处理和报告交易、事项和情况,对相关资产、负债和所有者权益履行经营管理责任的程序和记录B.对控制的监督是有助于确保管理层的指令得以执行的政策和程序,包括与授权、业绩评价、信息处理、实物控制和职责分离等相关活动C.对控制的监督是指被审计单位评价内部控制在一段时间内运行有效性的过程。对控制的监督涉及及时评估控制的有效性并采取必要的补救措施D.风险评估过程的作用是识别、评估

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