[多选题]

下列关于内部控制的说法中,正确的有()。

A.了解内部控制是指评价控制的设计,并确定其是否得到执行

B.设计和实施内部控制的责任主体是注册会计师

C.内部控制可以采用人工系统,也可以采用自动化系统

D.信息技术通常在提高信息的及时性、可获得性及准确性方面降低了被审计单位内部控制的效率和效果

参考答案与解析:

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下列关于内部控制审计的说法中,正确的有()。

[多选题] 下列关于内部控制审计的说法中,正确的有()。A . 注册会计师应对财务报告内部控制的有效性发表审计意见B . 注册会计师对财务报告和非财务报告内部控制的有效性均需发表审计意见C . 上市公司聘请的会计师事务所应当具有证券、期货业务资格D . 内部控制审计规定将自2011年1月1日起在全部上市公司施行

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    [多选题] 下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有()。A .了解被审计单位的内部控制是风险评估程序,控制测试是进一步审计程序B .了解被审计单位的内部控制是了解被审计单位的内部控制是否存在,控制测试是测试被审计单位内部控制运行的有效性和确定内部控制是否得到执行C .了解被审计单位的内部控制是必须要做的审计程序,控制测试不是必须要做的审计程序D .两者的审计程序都包含观察、检查和询问

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  • 下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有()

    [多选题] 下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有()A . 了解被审计单位的内部控制是风险评估程序,控制测试是进一步审计程序B . 了解被审计单位的内部控制是了解被审计单位的内部控制是否存在,控制测试是测试被审计单位内部控制运行的有效性和确定内部控制是否得到执行C . 了解被审计单位的内部控制是必须要做的审计程序,控制测试不是必须要做的审计程序D . 两者的审计程序都包含观察、检查和询问

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  • 在内部控制审计中,关于控制测试的下列说法中,正确的有()。

    [多选题]在内部控制审计中,关于控制测试的下列说法中,正确的有()。A.如果已获取有关控制在期中运行有效性的审计证据,注册会计师应当确定还需要获取哪些补充审计证

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    [多选题] 关于业务外包内部控制,下列说法正确的有()A . 总会计师或分管会计工作的负责人应当参与所有业务外包的决策B . 重大业务外包方案应当提交董事会或类似权力机构审批C . 企业应当按照规定的权限和程序从候选承包方中确定最终承包方,并签订业务外包合同D . 企业外包业务需要保密的,应当在业务外包合同或者另行签订的保密协议中明确规定承包方的保密义务和责任

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    [多选题]下列关于企业内部控制审计的说法中,正确的有()。A.内部控制审计是指会计师事务所接受委托,对特定基准日内部控制设计与运行的有效性进行审计B.注册会计师

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