[单选题]

下列关于采购与付款循环内部控制测试的说法错误的是( )。

A.观察验收部门是否独立于仓库保管和记录职责

B.了解企业采购与付款环节手续是否完备

C.由请购人员检查存货请购的设计和维护

D.了解有无分级授权采购制度

参考答案与解析:

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下列关于采购与付款循环内部控制测试的说法错误的是( )。

[单选题]下列关于采购与付款循环内部控制测试的说法错误的是( )。A.观察验收部门是否独立于仓库保管和记录职责B.了解企业采购与付款环节手续是否完备C.由请购人

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    [单选题]以下程序中,属于测试采购与付款循环中内部控制“发生”认定的常用控制测试程序的是()。A . 检查企业验收单是否有缺号B . 检查有无未记录的购货发票存在C . 检查付款凭单是否付有购货发票D . 审核批准采购价格和折扣的标志

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    [单选题]下列各项中,违反采购与付款循环内部控制要求的是( )。A.验收单预先连续编号B.定期与供应商核对往来款项C.采购部门提出采购申请并对其进行审批D.对卖

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    [单选题]下列关于采购与付款交易控制测试的说法中,不正确的是()。A . 注册会计师应当通过控制测试获取支持将被审计单位的控制风险评价为中或低的证据B . 注册会计师在实施控制测试时,应抽取订购单、验收单和采购发票,检查所载信息是否核对一致,发票上是否加盖了"相符"印戳C . 每月末,应付账款主管应编制应付账款账龄分析报告D . 检查验收单是否经事先编号并已登记入账主要实现计价和分摊认定

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    [单选题]下列各项中,符合采购与付款循环内部控制要求的有:A.应付款项记账员不能接触现金、有价证券和其他资产B.签发支票支付货款要经过被授权人的签字批准C.货物验收部门与财会部门相互独立D.采购部门负责提出采购申请并办理采购业务E.收到购货发票后,及时交财会部门确认其与订货单、验收单的一致性

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