[单选题]

下列关于前、中、后台内部控制的说法,正确的()。

A.前台部门的内部控制目标是保证基金管理人战略的实施与效果

B.中台部门的内部控制目标是客户满意度最大化

C.后台部门的内部控制目标是保障公司为客户提供服务的持续性

D.由于前台部门直接接触客户,与客户之间的行为应当在基金管理人规定的范围进行运作,避免出现虚假承诺和泄密等违规行为

参考答案与解析:

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下列关于前、中、后台内部控制的说法,正确的是( )。

[单选题]下列关于前、中、后台内部控制的说法,正确的是( )。A.前台部门的内部控制目标是保证基金管理人战略的实施与效果B.中台部门的内部控制目标是客户满意度最大化C.后台部门的内部控制目标是保障公司为客户提供服务的持续性D.由于前台部门直接接触客户,与客户之间的行为应当在基金管理人规定的范围进行运作,避免出现虚假承诺和泄密等违规行为

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    [多选题] 下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有()。A .了解被审计单位的内部控制是风险评估程序,控制测试是进一步审计程序B .了解被审计单位的内部控制是了解被审计单位的内部控制是否存在,控制测试是测试被审计单位内部控制运行的有效性和确定内部控制是否得到执行C .了解被审计单位的内部控制是必须要做的审计程序,控制测试不是必须要做的审计程序D .两者的审计程序都包含观察、检查和询问

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    [多选题] 下列关于控制测试和了解内部控制的说法中,正确的有()A . 了解被审计单位的内部控制是风险评估程序,控制测试是进一步审计程序B . 了解被审计单位的内部控制是了解被审计单位的内部控制是否存在,控制测试是测试被审计单位内部控制运行的有效性和确定内部控制是否得到执行C . 了解被审计单位的内部控制是必须要做的审计程序,控制测试不是必须要做的审计程序D . 两者的审计程序都包含观察、检查和询问

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    [单选题]下列关于内部控制的说法中,不正确的是:A.审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应当保持应有的职业谨慎B.在审计风险模型中,控制风险始终大于零C.内部

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    [单选题]下列关于内部控制的说法中,不正确的是( )。A.审计人员在确定内部控制的可信赖程度时,应当保持应有的职业谨慎B.在审计风险模型中,控制风险始终大于零C

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