• 内部审计实务题库

某银行内部审计师希望确定是否所有贷款都有充足的抵押担保,并根据是否需要近期支付分为流动和非流动两类。为实现这些审计目标,最佳的审计程序是:

[单选题]某银行内部审计师希望确定是否所有贷款都有充足的抵押担保,并根据是否需要近期支付分为流动和非流动两类。为实现这些审计目标,最佳的审计程序是:A.使用通用

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  • 风险评估程序的第一步是将组织内部可审计活动进行识别和分类。以下哪项不应作为可审计活动?

    [单选题]风险评估程序的第一步是将组织内部可审计活动进行识别和分类。以下哪项不应作为可审计活动?A.审计委员会为其召开的一次季度会议而制订的会议日程。B.总分类

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  • 在有争议的审计过程中,以下哪项是内部审计人员用来改善与客户沟通的有效的方法?

    [单选题]在有争议的审计过程中,以下哪项是内部审计人员用来改善与客户沟通的有效的方法?A.鼓励客户作为合作伙伴参与决策过程,以确定需要作出的改变。B.向客户解释

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  • 内部审计中成功的咨询交流,部分地基于被审计单位对内部审计师在审计期间行为的反馈意见,这种反馈:

    [单选题]内部审计中成功的咨询交流,部分地基于被审计单位对内部审计师在审计期间行为的反馈意见,这种反馈:A.应该仅仅报给高级管理层,作为检查该审计师工作的一种手

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  • 内部审计人员计划对新金融工具投资的控制是否充分进行审计。以下哪项不需要纳入该项目?

    [单选题]内部审计人员计划对新金融工具投资的控制是否充分进行审计。以下哪项不需要纳入该项目?A.确定是否制定了以下政策,即财务主管可能承担的风险,财务主管可能进

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  • 作为某制造业公司的环境、安全和健康(ESH)自检系统的重要组成部分,在一定工作区域或场所内的有关冲突是由一个ESH职员和作业经理来处理的。如果缺陷不能即时被纠正,这个ESH职员会将其输入跟踪数据库,这

    [单选题]作为某制造业公司的环境、安全和健康(ESH)自检系统的重要组成部分,在一定工作区域或场所内的有关冲突是由一个ESH职员和作业经理来处理的。如果缺陷不能

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  • 以下哪些活动或实体应从审计范围中忽略?

    [单选题]以下哪些活动或实体应从审计范围中忽略?A.内部审计活动遵守IIA的《道德守则》。B.组织战略计划的组成部分。C.控制管理有效,风险已减轻。D.对那些可

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  • 某组织想要改善其对某一新业务过程的业绩评价指标。以下哪一类型的对标最可能为这一目的提供有用的信息?

    [单选题]某组织想要改善其对某一新业务过程的业绩评价指标。以下哪一类型的对标最可能为这一目的提供有用的信息?A.职能性的。B.竞争性的。C.—般性的。D.内部的

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  • 根据能力成熟度模型,组织已为软件生产的过程编制了完整的文档,软件过程的管理方面和技术方面都明确地做了定义,该组织属于:

    [单选题]根据能力成熟度模型,组织已为软件生产的过程编制了完整的文档,软件过程的管理方面和技术方面都明确地做了定义,该组织属于:A.初始级。B.可重复级。C.已

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  • 某大型服务公司的内部审计师正在对该公司的现金余额实施审计。他考虑运用最适当的审计程序来保证公司财务报表中正确记录了现金余额。为实现这一目标,最适当的审计程序是:

    [单选题]某大型服务公司的内部审计师正在对该公司的现金余额实施审计。他考虑运用最适当的审计程序来保证公司财务报表中正确记录了现金余额。为实现这一目标,最适当的审

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  • 首席审计执行官在为选定内部审计新成员制定标准。根据IIA的《标准》,下列哪项是不恰当的?

    [单选题]首席审计执行官在为选定内部审计新成员制定标准。根据IIA的《标准》,下列哪项是不恰当的?A.精通计算机化的业务并在审计中应用计算机。B.了解会计基本原

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  • 根据《标准》,以下哪项可适用于内部审计机构的质量保证和改进程序?

    [单选题]根据《标准》,以下哪项可适用于内部审计机构的质量保证和改进程序?A.应当对内部审计机构进行定期监测。B.应当对内部审计机构的所有方面进行评估。C.应每

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  • 哪一种控制自我表现评价方法假定管理人员和工作小组成员了解风险和控制概念,并且在交流过程中运用这些概念?

    [单选题]哪一种控制自我表现评价方法假定管理人员和工作小组成员了解风险和控制概念,并且在交流过程中运用这些概念?A.管理部门进行分析的方式。B.管理部门进行分析

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  • 根据IIA准则,对于首席审计执行官增加外部咨询师以补充内部审计机构(IAA)资源的请求,以下哪项陈述最好地证明了其合理性?

    [单选题]根据IIA准则,对于首席审计执行官增加外部咨询师以补充内部审计机构(IAA)资源的请求,以下哪项陈述最好地证明了其合理性?A.组织的审计范围广泛且多样

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  • CAE最近检查了高级审计师的业绩表现,以此作为年度员工业绩评价的基础。他注意到一名高级审计师(甲)一直在预计时间里完成审计业务,与被审单位相处不错,但对被审单位没有提出太多的改进建议。另一名高级审计师

    [单选题]CAE最近检查了高级审计师的业绩表现,以此作为年度员工业绩评价的基础。他注意到一名高级审计师(甲)一直在预计时间里完成审计业务,与被审单位相处不错,但

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  • 按自上而下的方法,为新系统开发设计任何系统因素前,以下哪项内容应该得到审查?

    [单选题]按自上而下的方法,为新系统开发设计任何系统因素前,以下哪项内容应该得到审查?A.竞争对手使用的处理系统类型B.系统需要的电脑设备C.管理人员进行计划和

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  • 首席审计执行官有一支小型员工队伍,但每名员工都有自己的工作动力,而且都可以说是“事业有成的人”。现有一份难度特大的任务。即使对于事业成功的人,由一个人在规定的截止日期前完成此项工作的可能性也非常小。首

    [单选题]首席审计执行官有一支小型员工队伍,但每名员工都有自己的工作动力,而且都可以说是“事业有成的人”。现有一份难度特大的任务。即使对于事业成功的人,由一个人

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  • —家大量投资于车辆维修的公用事业公司为了减少车辆被盗或损失的风险,应采取的内部控制措施是:

    [单选题]—家大量投资于车辆维修的公用事业公司为了减少车辆被盗或损失的风险,应采取的内部控制措施是:A.审查保险范围的充分性。B.系统地记录所有维修工作的订单。

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  • 以下哪项是业务工作方案的其中一个步骤?

    [单选题]以下哪项是业务工作方案的其中一个步骤?A.业务将在六周内开始,并包括对遵守法律、规章与合同的合规性测试。B.确定制造业经营是否有效果和有效率。C.在审

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  • 公司管理层刚实施一项政策,要求各部门立即削减10%的员工及预算。首席审计执行官响应了组织最近做出的“缩减规模”(即全面缩减员工人数)计划,要求审计经理们对每项工作分配的时间均缩减10%,以下哪项关于首

    [单选题]公司管理层刚实施一项政策,要求各部门立即削减10%的员工及预算。首席审计执行官响应了组织最近做出的“缩减规模”(即全面缩减员工人数)计划,要求审计经理

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  • 对下面列示的审计证据类型来说,哪一选项表示各类型审计证据的说服力按照从高到低的一般顺序排列?Ⅰ.询问管理部门。Ⅱ.观察被审计单位的处理过程。Ⅲ.实物检查。Ⅳ.外部提供的资料。

    [单选题]对下面列示的审计证据类型来说,哪一选项表示各类型审计证据的说服力按照从高到低的一般顺序排列?Ⅰ.询问管理部门。Ⅱ.观察被审计单位的处理过程。Ⅲ.实物检

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  • 在对系统开发活动的审查中,内部审计师实施的最适当的活动是:

    [单选题]在对系统开发活动的审查中,内部审计师实施的最适当的活动是:A.向MIS指导委员会咨询,确定将要开发何种新系统。B.审查用于监督和控制系统开发职能的方法

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  • 在确认业务中,内部审计师应该进行追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该:

    [单选题]在确认业务中,内部审计师应该进行追踪以确定对业务发现采取了恰当的纠正措施。为这个目标,内部审计师应该:A.与外部审计师紧密的合作。B.按审计委员会的希

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  • 以下关于风险管理流程的哪个角色可以被指派给内部审计部门?<br />Ⅰ.不扮演任何角色;<br />Ⅱ.审计风险管理过程,作为内部审计计划的一部分;<br />Ⅲ.

    [单选题]以下关于风险管理流程的哪个角色可以被指派给内部审计部门?Ⅰ.不扮演任何角色;Ⅱ.审计风险管理过程,作为内部审计计划的一部分;Ⅲ.参与诸如监督委员会以监

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  • 就支持企业道德文化而言,内部审计师采取哪种行动最不合适?

    [单选题]就支持企业道德文化而言,内部审计师采取哪种行动最不合适?A.评价道德气候状况。B.针对道德选择方面的困境为雇员提供指导。C.评估企业行为守则的成效。D

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  • 能够仔细区分审计中的范围限制和其他限制对内部审计师来说很重要。根据《标准》的规定,以下哪项不属于范围限制?

    [单选题]能够仔细区分审计中的范围限制和其他限制对内部审计师来说很重要。根据《标准》的规定,以下哪项不属于范围限制?A.被审计单位的分公司管理层表示该分部正在对

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  • 内部审计人员检查和采用一个系统流程图去了解现金收入处理过程的信息流。关于使用这一流程图,下列哪一项陈述是正确的?即流程图:

    [单选题]内部审计人员检查和采用一个系统流程图去了解现金收入处理过程的信息流。关于使用这一流程图,下列哪一项陈述是正确的?即流程图:A.显示所使用的特定控制程序

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  • 在评估一项活动的风险时,以下哪项是内部审计师的职责?

    [单选题]在评估一项活动的风险时,以下哪项是内部审计师的职责?A.确定该风险怎样才能很好地被控制。B.为风险管理提供确认工作。C.根据风险暴露情况修正风险管理程

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  • 在下列哪种情况下,使用货币单位抽样法比用比例估计法更为有效?

    [单选题]在下列哪种情况下,使用货币单位抽样法比用比例估计法更为有效?A.总体的账面值和实际值之间存在大量差额。B.预计总体的账面值和实际值之间几乎没有差异。C

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  • 下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?

    [单选题]下列哪一项不是内部审计师与外部审计师关系的正确表述?A.内部审计师可以将审计方案与工作底稿提供给外部审计师。B.内部审计师与外部审计师可以定期召开会议

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