• 内部审计实务题库

一家卫生保健公司要求内部审计帮助市场部评估绩效并提出相关的改进意见。下面哪种工具是内部审计师完成该项工作的最有用的工具?

[单选题]一家卫生保健公司要求内部审计帮助市场部评估绩效并提出相关的改进意见。下面哪种工具是内部审计师完成该项工作的最有用的工具?A.一般基准比较法B.竞争基准

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  • 下列哪项不应包括在审计报告的范围段中?

    [单选题]下列哪项不应包括在审计报告的范围段中?A.审计期间。B.审计目的。C.未接受审计的活动。D.实施审计的性质及程度。

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  • 评估风险因素相对重要性的最好的方法是:

    [单选题]评估风险因素相对重要性的最好的方法是:A.将因素评级从1-3级改成1-5级。B.在可比影响的基础上分配因素权重。C.按优先顺序排列风险因素。D.使用独

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  • 观察被认为是一项可靠的审计技术,但是在使用上还是有局限性的。可是,在很多不同的审计情况下,还是要使用这种技术。下列哪项关于观察这一审计技术的陈述是正确的?

    [单选题]观察被认为是一项可靠的审计技术,但是在使用上还是有局限性的。可是,在很多不同的审计情况下,还是要使用这种技术。下列哪项关于观察这一审计技术的陈述是正确

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  • 与内部财务报告相关的内部审计的职能是:

    [单选题]与内部财务报告相关的内部审计的职能是:A.确保对报告程序的遵循。B.审查费用项目,并将支出项目与实际开支相核对。C.确定是否有员工未经授权擅自动用资金

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  • 以下哪项的审计证据被认为更具说服力?

    [单选题]以下哪项的审计证据被认为更具说服力?A.从外部来源而不是内部来源获得,即使它与审计目标无关。B.凭审计人员的直觉而不是通过第三方证明获悉。C.通过弱控

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  • 在决定销售记录是否有效的过程中,下列哪一项审计证据将会最适合?

    [单选题]在决定销售记录是否有效的过程中,下列哪一项审计证据将会最适合?A.客户采购订单的复印件。B.从货运部主任处得到的一份备忘录,该备忘录载明另有一雇员证实

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  • 在对某银行的审计中,内部审计师发现一贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款,这违反了常规政策。内部审计师认为这一行为可能是蓄意的,因为贷款官员与控制该企业集团的一个主要负责人有密切关系,

    [单选题]在对某银行的审计中,内部审计师发现一贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款,这违反了常规政策。内部审计师认为这一行为可能是蓄意的,因为贷

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  • 首席审计执行官在准备工作安排时可以运用风险分析。以下哪项在开展风险分析时不予考虑?

    [单选题]首席审计执行官在准备工作安排时可以运用风险分析。以下哪项在开展风险分析时不予考虑?A.与组织的治理有关的问题。B.内部审计人员的适用技能。C.以前业务

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  • 首席审计执行官正在为下一预算年度的业务工作安排做准备,并且受到了资源方面的限制。为确定是否要安排对采购或人事部门的业务时,不应考虑哪些因素?

    [单选题]首席审计执行官正在为下一预算年度的业务工作安排做准备,并且受到了资源方面的限制。为确定是否要安排对采购或人事部门的业务时,不应考虑哪些因素?A.这两个

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  • 如果一个部门的经营标准含糊,有待于解释,内部审计人员应当:

    [单选题]如果一个部门的经营标准含糊,有待于解释,内部审计人员应当:A.与部门经理就衡量经营绩效所需的标准达成一致。B.确定该领域的最佳实务,并将其作为标准使用

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  • 在对某个高风险领域的特定审计项目制订计划时,CAE认为现有人员不具备完成该业务的必备技能,那么最符合审计计划标准的做法应该是:

    [单选题]在对某个高风险领域的特定审计项目制订计划时,CAE认为现有人员不具备完成该业务的必备技能,那么最符合审计计划标准的做法应该是:A.由于不具备必备技能,

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  • 以下哪项是审计委员会的恰当职责?

    [单选题]以下哪项是审计委员会的恰当职责?A.对组织的采购职能进行审核。B.审核首席审计执行官提交的内部审计活动的业务工作计划。C.审核会计师事务所的业务记录,

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  • 以下哪项关于基准比较法的陈述是正确的?

    [单选题]以下哪项关于基准比较法的陈述是正确的?A.将一个公司的业绩与其最接近的竞争对手的业绩进行比较是基准比较法的典型做法。B.它即可以进行定性比较,也可以进

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  • 内部审计机构在风险管理流程中的作用可能包括:<br />Ⅰ.作为年度审计计划的一部分内容是评估风险管理流程;<br />Ⅱ.参加监督委员会,监测作业,并报告状态;<br

    [单选题]内部审计机构在风险管理流程中的作用可能包括:Ⅰ.作为年度审计计划的一部分内容是评估风险管理流程;Ⅱ.参加监督委员会,监测作业,并报告状态;Ⅲ.协调组织

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  • 为确认某零售商持有的一种贵重存货项目是否发生盘亏,最适当的审计工作步骤是:

    [单选题]为确认某零售商持有的一种贵重存货项目是否发生盘亏,最适当的审计工作步骤是:A.使用售价盘存法。B.将实物盘点结果与永续记录相比较。C.根据毛利百分比对

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  • 在评估供应商的业绩时,最不可能使用的审计步骤是:

    [单选题]在评估供应商的业绩时,最不可能使用的审计步骤是:A.确定供应商的送货量是否令人满意。B.确定是否从供应商处收到的都是经批准的项目。C.确定应付供应商账

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  • 内部审计包括确认和咨询活动。以下哪项是确认服务的范例?

    [单选题]内部审计包括确认和咨询活动。以下哪项是确认服务的范例?A.增值业务B.协调业务C.培训业务D.合规性业务

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  • 某公司每月的手机费差额很大,不同销售代表的手机费差额也很大。为此而设立的咨询项目采取以下哪种手段开展工作最为合适?

    [单选题]某公司每月的手机费差额很大,不同销售代表的手机费差额也很大。为此而设立的咨询项目采取以下哪种手段开展工作最为合适?A.开展涉及销售代表的控制自我评价。

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  • 为了控制日常经营成本,某组织减少了每天使用送信服务的次数。尽管如此,每月账单金额仍不断增加。内部审计师应采取何种审计程序来发现不正当的服务仍被开具账单?

    [单选题]为了控制日常经营成本,某组织减少了每天使用送信服务的次数。尽管如此,每月账单金额仍不断增加。内部审计师应采取何种审计程序来发现不正当的服务仍被开具账单

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  • COSO将内部控制看作是一个旨在为实现目标提供合理保证的过程,这些目标是关于:

    [单选题]COSO将内部控制看作是一个旨在为实现目标提供合理保证的过程,这些目标是关于:A.财务报告的可靠性。B.经营的效率和效果。C.遵循适用的法律和法规。D

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  • 许多国家要求产生有害废物的公司自始至终对其废物承担责任。公司的潜在风险在于使用外部废物处理商来处置有关废物。在对外部处理商审计时应采用哪个步骤?

    [单选题]许多国家要求产生有害废物的公司自始至终对其废物承担责任。公司的潜在风险在于使用外部废物处理商来处置有关废物。在对外部处理商审计时应采用哪个步骤?A.检

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  • 在对银行的投资和贷款活动进行审计时,下列哪项程序应作为初步调查的—部分?

    [单选题]在对银行的投资和贷款活动进行审计时,下列哪项程序应作为初步调查的—部分?A.审查自上次内部审计业务以来,由监管机构和外部审计师执行的审计报告。B.与管

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  • 如果公司过去曾经发生过操纵仅供内部使用的财务报表所列收益的情况,那么,内部审计师可能会将审计重点放在以下哪项内容?

    [单选题]如果公司过去曾经发生过操纵仅供内部使用的财务报表所列收益的情况,那么,内部审计师可能会将审计重点放在以下哪项内容?A.中期结束时应付账款的恰当应计处理

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  • 根据《标准》的规定,审计计划应被书面化,而且步骤应包括下列各项,除了:

    [单选题]根据《标准》的规定,审计计划应被书面化,而且步骤应包括下列各项,除了:A.获取有关被审计活动的背景信息。B.收集与审计目标相符的所有事件的审计证据。C

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  • 当审计主管对一系列工作底稿进行检查时,以下哪项可被认定为底稿中的不足?

    [单选题]当审计主管对一系列工作底稿进行检查时,以下哪项可被认定为底稿中的不足?A.解释部分审计项目的审计时间超过预算的原因的备忘录。B.记录在审计底稿和审计报

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  • 制定审计工作方案应在审计过程的哪个阶段进行?

    [单选题]制定审计工作方案应在审计过程的哪个阶段进行?A.计划阶段。B.测试完内部控制以确定是否依赖内部控制之后。C.审计完成时。D.每次审计结束时,都应为下一

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  • CAE在制订审计计划时大多采用风险评估的方法,因为它提供了:

    [单选题]CAE在制订审计计划时大多采用风险评估的方法,因为它提供了:A.一种系统化的评估程序,并结合了对可能不利情形的专业判断。B.一张对组织有潜在不利影响事

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  • 假设某内部审计人员拥有必要的经验和训练,那么以下哪项工作适合其承担?

    [单选题]假设某内部审计人员拥有必要的经验和训练,那么以下哪项工作适合其承担?A.在应付账款主管请病假时代替他的位置。B.确定各种投资方式的盈利能力并选取最优的

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  • 以下哪项是关于审计证据的最好描述:

    [单选题]以下哪项是关于审计证据的最好描述:A.初步计划和调查记录、审计方案以及外勤工作结果。B.内部审计人员记录整理的信息和通过观察情况、与人员访谈和检查记录

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