• 内部审计实务题库

以下哪项是对审计业务目标的恰当陈述?

[单选题]以下哪项是对审计业务目标的恰当陈述?A.观察存货盘点。B.确定库存存货是否足以满足预期销售。C.通过计算存货周转率来寻找过时存货的存在。D.在审计的最

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  • 某组织最近引入了全面质量管理(TQM)系统,在这种新的环境下,CAE面临着决定如何革新审计办法的问题。该执行官应该是:

    [单选题]某组织最近引入了全面质量管理(TQM)系统,在这种新的环境下,CAE面临着决定如何革新审计办法的问题。该执行官应该是:A.从各种烦恼中解脱出来,以全面

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  • 控制自我评估是发动组织内部员工评价控制的适当性,并确定进一步完善组织的过程。让员工参与控制自我评估的原因是:Ⅰ.促使员工更有动力来很好地完成工作。Ⅱ.员工对自身的工作持有客观的态度。Ⅲ.员工能对内部控

    [单选题]控制自我评估是发动组织内部员工评价控制的适当性,并确定进一步完善组织的过程。让员工参与控制自我评估的原因是:Ⅰ.促使员工更有动力来很好地完成工作。Ⅱ.

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  • 以下哪项是合规性审计的最佳描述?

    [单选题]以下哪项是合规性审计的最佳描述?A.指评估一个组织控制的充分性和有效性以确保其遵守相关适用法律法规的审计工作。B.由合同专业人士执行的,用来评估是否遵

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  • 一名内部审计人员正在对一家制造工厂进行确认业务方面的审计。高级管理层想知道是否实现了与减少浪费和能源消耗有关的组织目标。以下哪种工具对所需信息最有用?

    [单选题]一名内部审计人员正在对一家制造工厂进行确认业务方面的审计。高级管理层想知道是否实现了与减少浪费和能源消耗有关的组织目标。以下哪种工具对所需信息最有用?

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  • 某制造企业在其产品制造过程中需用一些有危害性的原料。对这类有害原料的审计应当包括:<br />Ⅰ.建议将环境管理制度纳入企业政策与程序;<br />Ⅱ.确定这些有害原料自始至终

    [单选题]某制造企业在其产品制造过程中需用一些有危害性的原料。对这类有害原料的审计应当包括:Ⅰ.建议将环境管理制度纳入企业政策与程序;Ⅱ.确定这些有害原料自始至

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  • 某公司近来不断发生将错误产品运送给客户的事件。大多数的客户订货都通过电话进行,由接线员将数据立即输入订货系统。如果执行得当,以下哪项控制程序能发现问题所在?I.由计算机自动给每个客户订单进行连续编号。

    [单选题]某公司近来不断发生将错误产品运送给客户的事件。大多数的客户订货都通过电话进行,由接线员将数据立即输入订货系统。如果执行得当,以下哪项控制程序能发现问题

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  • 在对业务工作底稿进行复核时,业务管理人员的首要职责是要确定:

    [单选题]在对业务工作底稿进行复核时,业务管理人员的首要职责是要确定:A.每张工作表都有恰当的文字标题。B.工作底稿被恰当地索引并按逻辑分组。C.工作底稿编制及

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  • 与采购循环相关的一种风险是订货量可能超过需求量。以下哪种控制能防止这种情况?

    [单选题]与采购循环相关的一种风险是订货量可能超过需求量。以下哪种控制能防止这种情况?A.在请购单被提交给采购部门之前由部门主管进行审查。B.当计算机提示存货水

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  • 以下哪项建议最可以保证数据库安全?

    [单选题]以下哪项建议最可以保证数据库安全?A.只允许得到授权的人员接触数据库表格。B.用加密算法来保证口令的安全性。C.在不同的数据库表格中储存用户身份(ID

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  • 在对有关电脑安全的合约进行审计的过程中,政府审计人员发现承包商已经开发了一个堪称业界最先进的系统。若承包商要向政府收取系统的开发成本,而此系统可能出售给其他组织,则审计人员最好采取哪项行动?

    [单选题]在对有关电脑安全的合约进行审计的过程中,政府审计人员发现承包商已经开发了一个堪称业界最先进的系统。若承包商要向政府收取系统的开发成本,而此系统可能出售

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  • 一家跨国公司的财务审计主管为团队成员分配了特定任务,并由他本人负责与八个国家/地区的财务部门经理保持联系。在审核一位审计人员的工作文件时,审计主管注意到其中某些工作是不完整的。这位审计人员解释说,她不

    [单选题]一家跨国公司的财务审计主管为团队成员分配了特定任务,并由他本人负责与八个国家/地区的财务部门经理保持联系。在审核一位审计人员的工作文件时,审计主管注意

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  • 与生产职能有关的作业审计业务包括将实际成本与标准成本进行比较的程序。这项业务程序的目标是:

    [单选题]与生产职能有关的作业审计业务包括将实际成本与标准成本进行比较的程序。这项业务程序的目标是:A.确定用于记录实际成本的系统的准确性。B.考评标准成本系统

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  • 无论选择口头形式还是以书面形式提交审计报告,字句的选择对报告接受者均有影响。在内部审计师目的是为说服报告接受者接受审计建议的书面或口头报告中,采用高度含蓄或富有感情的措辞比采用不太含蓄的字句将:

    [单选题]无论选择口头形式还是以书面形式提交审计报告,字句的选择对报告接受者均有影响。在内部审计师目的是为说服报告接受者接受审计建议的书面或口头报告中,采用高度

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  • 业务工作方案的主要作用之一是:

    [单选题]业务工作方案的主要作用之一是:A.充当计划和开展业务工作的工具。B.记录内部审计师对控制的评价。C.为业务提供标准化的方法。D.评估与被审计活动有关的

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  • 审计人员应使用以下哪项分析性审查程序,以确定本年度投资收益的变化原因究竟是由于投资策略的改变、还是组合的变化、或是其他因素?

    [单选题]审计人员应使用以下哪项分析性审查程序,以确定本年度投资收益的变化原因究竟是由于投资策略的改变、还是组合的变化、或是其他因素?A.对过去的五年投资收入变

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  • 某连锁零售商店内部审计部门最近对东南部地区的所有商店的销售情况进行了审计。审计发现许多商店通过重复贷记客户赊销账户而使公司成本每季度多发生大约$85,000。审计报告在审计结束8个月后完成,其中包括了

    [单选题]某连锁零售商店内部审计部门最近对东南部地区的所有商店的销售情况进行了审计。审计发现许多商店通过重复贷记客户赊销账户而使公司成本每季度多发生大约$85,

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  • 什么是剩余风险?

    [单选题]什么是剩余风险?A.风险的影响。B.得到控制的风险。C.没被管理的风险。D.环境中的潜在风险。

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  • 专责舞弊调查人员处于以下哪种状态时是最有效的?I.在公司内办公。II.向董事会或首席合规官报告III.在公司以外的地点办公。IV.不向任何人报告,从而确保发出警告者的隐秘性。

    [单选题]专责舞弊调查人员处于以下哪种状态时是最有效的?I.在公司内办公。II.向董事会或首席合规官报告III.在公司以外的地点办公。IV.不向任何人报告,从而

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  • 以下哪项是在反复发现存在违反公司关于竞争性投标政策行为时应该采取的措施?

    [单选题]以下哪项是在反复发现存在违反公司关于竞争性投标政策行为时应该采取的措施?A.最终业务报告应该注明在以前的业务中已经报告了相同的情况。B.在出点会上,应

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  • 下列哪一种情况最有可能向审计业务客户出具书面中期报告?

    [单选题]下列哪一种情况最有可能向审计业务客户出具书面中期报告?A.70%的计划审计工作已经完成,没有明显的不利观察。B.审计人员已决定将调查程序替换为原计划的

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  • 某公司通过通讯线路传输私有数据时,应采用哪种方法减小安全风险?

    [单选题]某公司通过通讯线路传输私有数据时,应采用哪种方法减小安全风险?A.异步调制解调器B.身份鉴定技术C.回叫程序D.加密设备

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  • 以下哪种情况能够使内部审计师保持最大的客观性?

    [单选题]以下哪种情况能够使内部审计师保持最大的客观性?A.对新电脑系统的测试系统进行评价;B.对新的金融工具开展风险评估;C.根据金融交易的样本得出结论;D.

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  • 管理层要求内部审计人员检查一项回收计划,这项计划包括了从废物管理收集中明显节约的成本。该项回收方案的风险是:<br />1)客户信息的曝光<br />2)垃圾回收的隐性成本。&

    [单选题]管理层要求内部审计人员检查一项回收计划,这项计划包括了从废物管理收集中明显节约的成本。该项回收方案的风险是:1)客户信息的曝光2)垃圾回收的隐性成本。

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  • 数据中心无法在每天启动在线系统之前完成所有批量处理工作,为了调查这种情况,内部审计师应该在一开始把重点放在哪方面的控制措施上?

    [单选题]数据中心无法在每天启动在线系统之前完成所有批量处理工作,为了调查这种情况,内部审计师应该在一开始把重点放在哪方面的控制措施上?A.备份/重启程序。B.

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  • 某内部审计小组最近完成了一项关于公司汽车使用是否符合公司出租一购买政策的审计,审计报告表明有若干项出租(而非购买)的决定没有被记载因而无法审计。报告建议管理人员必须确保存在出租决策的书面文件的情形下方

    [单选题]某内部审计小组最近完成了一项关于公司汽车使用是否符合公司出租一购买政策的审计,审计报告表明有若干项出租(而非购买)的决定没有被记载因而无法审计。报告建

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  • 某注册内部审计师(CIA)发现,被审计部门的管理层没有制定用以确定该部门目标和目的是否达到适当标准。在此情形下,以下哪项内容将被视为对《标准》的违犯?

    [单选题]某注册内部审计师(CIA)发现,被审计部门的管理层没有制定用以确定该部门目标和目的是否达到适当标准。在此情形下,以下哪项内容将被视为对《标准》的违犯?

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  • 审计现场工作取得了一系列重大的审计发现,需要进行原审计方案外的额外审计测试,但很难得到数据。评价以下做法并选择最好的方式:

    [单选题]审计现场工作取得了一系列重大的审计发现,需要进行原审计方案外的额外审计测试,但很难得到数据。评价以下做法并选择最好的方式:A.直到所有的测试都已完成,

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  • 内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?

    [单选题]内部审计师认为以下哪一项电子商务项目的风险最低?A.具备符合本组织战略的涵盖电子商务系统的规划、设计和实施的商业计划的项目。B.具备在风险评估中考虑到

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  • 为验证借记的应收账款是否代表了真实经济业务,内部审计人员应:

    [单选题]为验证借记的应收账款是否代表了真实经济业务,内部审计人员应:A.从销售日记账追查至应收账款明细账。B.从应收账款明细账追查至现金收入日记账。C.从应收

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