• 内部审计实务题库

以下哪种风险因素是最主观的?

[单选题]以下哪种风险因素是最主观的?A.员工、系统或环境的变化。B.以前的审计结果。C.被审计单位的规模。D.运营管理层的胜任能力。

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  • 内部审计人员在对公司总体控制系统进行评价时,下列哪项为内部审计人员所使用的最有效的审计证据来源?

    [单选题]内部审计人员在对公司总体控制系统进行评价时,下列哪项为内部审计人员所使用的最有效的审计证据来源?A.控制流程图。B.标准操作程序的复印件。C.关于部门

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  • 审计项目在编制预算的时候需要考虑以下哪项?

    [单选题]审计项目在编制预算的时候需要考虑以下哪项?A.专业发展方面的考虑。B.预算松弛要涵盖的规模。C.完成该审计项目需要的时间。D.提供独特或非常规的技术。

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  • 在应用风险模型制定审计计划时,至关重要的一点是首席审计执行官考虑以下哪项内容:

    [单选题]在应用风险模型制定审计计划时,至关重要的一点是首席审计执行官考虑以下哪项内容:A.上次审计的结果。B.外部审计师来年的计划内审计造访。C.管理方向和目

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  • 在评估企业保密框架时,内部审计部门应该考虑以下哪些活动?<br />Ⅰ.企业所收集的信息种类;<br />Ⅱ.用以收集和储存信息的方法;<br />Ⅲ.关键信息的位

    [单选题]在评估企业保密框架时,内部审计部门应该考虑以下哪些活动?Ⅰ.企业所收集的信息种类;Ⅱ.用以收集和储存信息的方法;Ⅲ.关键信息的位置和保管;Ⅳ.已收集并

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  • CAE建立有效的绩效评估流程,应该从哪项开始?

    [单选题]CAE建立有效的绩效评估流程,应该从哪项开始?A.通过制定评价审计效果和效率的措施。B.定义内部审计的有效性。C.通过确定关键的内部和外部利益相关者。

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  • 审计委员会已要求首席审计执行官协助选择新的外部审计事务所。对此,首席审计执行官采取以下哪种行为比较合适?

    [单选题]审计委员会已要求首席审计执行官协助选择新的外部审计事务所。对此,首席审计执行官采取以下哪种行为比较合适?A.首席审计执行官和来自审计队伍的两位处长对投

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  • 以下哪项是描述了包括在审计报告中的建议:

    [单选题]以下哪项是描述了包括在审计报告中的建议:A.为了解决审计发现,提供给管理层的意见。B.确保问题按照审计人员建议的方式解决。C.尽量减少纠正审计发现所需

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  • CAE使用风险评估模型来建立年度审计计划。以下哪项是CAE的适当行动?Ⅰ.与管理层和审计委员会保持对话。Ⅱ.确保审计优先事项的时间表保持不变。Ⅲ.仅采用定量方法来确定风险权重。Ⅳ.根据需要修改风险评估

    [单选题]CAE使用风险评估模型来建立年度审计计划。以下哪项是CAE的适当行动?Ⅰ.与管理层和审计委员会保持对话。Ⅱ.确保审计优先事项的时间表保持不变。Ⅲ.仅采

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  • 审计委员会担心管理层没有解决内部审计发现的所有问题并落实全部建议。审计委员会应该做些什么来处理这种情况?

    [单选题]审计委员会担心管理层没有解决内部审计发现的所有问题并落实全部建议。审计委员会应该做些什么来处理这种情况?A.要求经理们提供包括具体日期的详细行动计划,

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  • 现金收入应在取得的当天或下一个营业日存入银行。以下哪项能证实现金被及时送存银行的最恰当审计程序?

    [单选题]现金收入应在取得的当天或下一个营业日存入银行。以下哪项能证实现金被及时送存银行的最恰当审计程序?A.审查记录每笔销售业务的现金出纳机磁带。B.审查现金

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  • 以下哪种合同需要内部审计师彻底地检查合同履行的经济性和效率性?

    [单选题]以下哪种合同需要内部审计师彻底地检查合同履行的经济性和效率性?A.一揽子付款合同B.成本加成合同C.单位价格合同D.固定价格合同

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  • 某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?

    [单选题]某内部审计主管在复核内部审计师的工作底稿时,认为“被审计单位正在无效率经营”这项表述没有充分的证据支持。主管应该指导内部审计师采取哪种行动?A.从审计

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  • 在对某仓库扩建工程实施的事后审计中,内部审汁师注意到一些由某当地商人开出的重新装修服务的发票都注明账户号码,而且仅仅由成本工程师签字后即支付价款。内部审计师应当:

    [单选题]在对某仓库扩建工程实施的事后审计中,内部审汁师注意到一些由某当地商人开出的重新装修服务的发票都注明账户号码,而且仅仅由成本工程师签字后即支付价款。内部

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  • 内部审计师在计划审计业务时研究以前的审计报告,这是为了:<br />Ⅰ.确认以前已经报告过的问题领域,以便进一步采取跟踪措施。<br />Ⅱ.再进一步审查时排除以前已经审计过的

    [单选题]内部审计师在计划审计业务时研究以前的审计报告,这是为了:Ⅰ.确认以前已经报告过的问题领域,以便进一步采取跟踪措施。Ⅱ.再进一步审查时排除以前已经审计过

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  • 某公司的内部广域网(WAN)遭到了攻击,分析显示,攻击者首先渗入公司一个对外公开的网络服务器,然后利用该服务器来攻击公司内部广域网。要亡羊补牢,审计师应该建议采取以下哪种措施?<br />

    [单选题]某公司的内部广域网(WAN)遭到了攻击,分析显示,攻击者首先渗入公司一个对外公开的网络服务器,然后利用该服务器来攻击公司内部广域网。要亡羊补牢,审计师

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  • 在为内部审计部门建立和开展质量检查程序时,《国际内部审计专业实务框架》不建议采取以下哪种做法?

    [单选题]在为内部审计部门建立和开展质量检查程序时,《国际内部审计专业实务框架》不建议采取以下哪种做法?A.对照内部审计部门的章程,衡量内部审计部门的工作范围。

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  • 通常,对内部质量方案评估的开展情况应向以下哪位报告?

    [单选题]通常,对内部质量方案评估的开展情况应向以下哪位报告?A.审计委员会B.首席审计执行官C.高级管理层D.外部审计师

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  • 某专业工程师申请一高科技企业的内部审计部门的职位。该工程师是在观察了几位内部审计师在工程部门开展审计工作之后,开始对该职位感兴趣的。首席审计执行官:

    [单选题]某专业工程师申请一高科技企业的内部审计部门的职位。该工程师是在观察了几位内部审计师在工程部门开展审计工作之后,开始对该职位感兴趣的。首席审计执行官:A

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  • 如果管理层尚未建立风险管理程序,那么内部审计部门可以发挥的作用是:

    [单选题]如果管理层尚未建立风险管理程序,那么内部审计部门可以发挥的作用是:A.发挥积极主动的作用,与传统的确认业务相辅相成。B.识别和减少组织风险。C.承担起

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  • 内部审计师发现一名高级经理从事的非法活动。这类信息:

    [单选题]内部审计师发现一名高级经理从事的非法活动。这类信息:A.不应包括在内部审计报告中,而应与该高级经理口头讨论。B.必须立即报告给适当的政府机构。C.可能

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  • 内部审计人员工作底稿的主要目的是

    [单选题]内部审计人员工作底稿的主要目的是A.提供计划和实施审计程序情况的证据。B.作为编制财务报表的一种方法。C.记录内部控制结构中的缺陷和向管理层提出的改进

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  • 风险评估是对可能出现的对组织不利的情况和/或事件的专业判断进行评估和综合的系统过程,以下陈述中哪项正确反映了CAE应采取的恰当行动?

    [单选题]风险评估是对可能出现的对组织不利的情况和/或事件的专业判断进行评估和综合的系统过程,以下陈述中哪项正确反映了CAE应采取的恰当行动?A.CAE通常应当

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  • 某审计师计划对客户满意程度开展分析,分析对象包括:(1)过去三个月中客服部门记录的客户投诉情况;(2)过去三个月的退货情况;(3)针对过去三个月中有购货经历的客户开展的调查所获得的回复情况。以下哪项关

    [单选题]某审计师计划对客户满意程度开展分析,分析对象包括:(1)过去三个月中客服部门记录的客户投诉情况;(2)过去三个月的退货情况;(3)针对过去三个月中有购

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  • 某内部审计人员通过检查利用主观判断方法抽取的200个项目来测试某总体,发现了一个错误。内部审计人员抽取样本的主要局限性是不能:

    [单选题]某内部审计人员通过检查利用主观判断方法抽取的200个项目来测试某总体,发现了一个错误。内部审计人员抽取样本的主要局限性是不能:A.量化抽样风险。B.量

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  • 由于内部审计在组织中发挥着更大的作用,一家建筑公司的首席审计执行官(CAE)决定使用外包审计服务提供商的服务以作为对内部审计人员的补充,CAE在判断外包审计服务提供商是否具有执行审计业务所需的知识、技

    [单选题]由于内部审计在组织中发挥着更大的作用,一家建筑公司的首席审计执行官(CAE)决定使用外包审计服务提供商的服务以作为对内部审计人员的补充,CAE在判断外

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  • 某内部审计师开展初步调查,发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。被审计单位非正式地表达其对初步调查结果的认可,并要求审计师在被审计单位有机会对问题做出反应之前,不予报告这些存在重大关注的领域。以

    [单选题]某内部审计师开展初步调查,发现许多重大审计问题并决定深入调查这些问题。被审计单位非正式地表达其对初步调查结果的认可,并要求审计师在被审计单位有机会对问

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  • 根据《标准》,内部审计报告中的审计发现应该包括:

    [单选题]根据《标准》,内部审计报告中的审计发现应该包括:A.对审计发现发生原因的意见陈述。B.对在审计过程中发现的有关部门控制弱点的事实陈述。C.对在审计过程

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  • 某公司决定留用某家外部审计事务所,针对此决定,首席审计执行官(CAE)应该:

    [单选题]某公司决定留用某家外部审计事务所,针对此决定,首席审计执行官(CAE)应该:A.与公司财务总监一起评估外部审计师的业绩,然后一起做出决定。B.不要参与

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  • 试图了解员工对组织价值观理解程度如何以及在日常工作压力下他们是如何秉承价值观的,最恰当的方式是?

    [单选题]试图了解员工对组织价值观理解程度如何以及在日常工作压力下他们是如何秉承价值观的,最恰当的方式是?A.把该工作作为常规的控制评价;B.与董事会及高级管理

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