• 内部审计实务题库

在对某银行的审计中,内部审计人员发现一名贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款,这违反了监管政策。内部审计人员认为这一行为可能是蓄意的,因为贷款官员与控制该企业集团的一个主要负责人有密切

[单选题]在对某银行的审计中,内部审计人员发现一名贷款官员批准了向某企业集团所属的各独立机构发放的贷款,这违反了监管政策。内部审计人员认为这一行为可能是蓄意的,

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  • 许多非盈利组织都面临的一个潜在问题是,公众对其基金的使用情况表示怀疑。例如:一些基金并非用于真正的科研项目上,而是给组织的主管人员提供奢华的生活,或者支持其政治活动。下面哪一个控制程序最不能有效地解决

    [单选题]许多非盈利组织都面临的一个潜在问题是,公众对其基金的使用情况表示怀疑。例如:一些基金并非用于真正的科研项目上,而是给组织的主管人员提供奢华的生活,或者

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  • 领导、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用。高层管理者的首要职责是:

    [单选题]领导、管理层、外部审计师以及内部审计师在创建适当的控制过程中起着重要作用。高层管理者的首要职责是:A.建立和保持组织文化。B.审核财务和经营信息的可靠

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  • 决定是否在税务部门进行符合环境法规的审计或咨询业务,首席审计执行官对以下哪项考虑得最少?

    [单选题]决定是否在税务部门进行符合环境法规的审计或咨询业务,首席审计执行官对以下哪项考虑得最少?A.在组织总部所在州,近期当选官员在竞选时承诺要追究组织的工业

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  • 系统开发审计包括在不同时刻进行审查来保证开发活动得到适当的控制和管理。以下各项中不属于审查内容的是:

    [单选题]系统开发审计包括在不同时刻进行审查来保证开发活动得到适当的控制和管理。以下各项中不属于审查内容的是:A.对可供利用的硬件、软件和技术资源实施技术可行性

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  • 在年度审计计划中对审计业务进行优先排序时以下哪项属于最重要的考虑内容?

    [单选题]在年度审计计划中对审计业务进行优先排序时以下哪项属于最重要的考虑内容?A.控制措施在被审计活动中的意义。B.如果发现效率低下情况,会带来何种成本节约效

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  • 某医院正在评估一项软件购买计划,以便将一个新的成本核算系统与现行的财务核算系统融合在一起,对于内部审计活动来说,以下哪一项描述的是参与此项采购活动的最有效办法?

    [单选题]某医院正在评估一项软件购买计划,以便将一个新的成本核算系统与现行的财务核算系统融合在一起,对于内部审计活动来说,以下哪一项描述的是参与此项采购活动的最

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  • 以下哪一项内容最可能被视为内部审计的非审计业务?

    [单选题]以下哪一项内容最可能被视为内部审计的非审计业务?A.流程设计服务B.协调业务C.培训业务D.风险管理

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  • 在以下管理层的要求中,哪项在正常审计范围内?

    [单选题]在以下管理层的要求中,哪项在正常审计范围内?A.就贷款方案与银行进行谈判,并将它们提交给管理层评估。B.分析资金来源并将它交给审计委员会。C.进行“制

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  • 某内部审计主管发现其下属审计人员越来越多地以口头报告补充书面报告。该审计人员增加使用口头报告的最可能原因是口头报告:

    [单选题]某内部审计主管发现其下属审计人员越来越多地以口头报告补充书面报告。该审计人员增加使用口头报告的最可能原因是口头报告:A.减少支持审计发现所需的检查工作

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  • 内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了修正的程序。内部审计师应该:

    [单选题]内部审计师已完成分部工作方案的审计,并决定对公司的配送程序进行修改。业务客户同意并实施了修正的程序。内部审计师应该:A.研究问题并在审计报告中建议应该

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  • 某职员的职责包括比较已收商品与供应商送货单据中相关数据、批准对已收商品的付款、并且及时更新联网记录中的存货总量。该职员时常从已收商品中转移小件贵重商品、批准对已收到的所有项目付款、并且篡改存货总量使之

    [单选题]某职员的职责包括比较已收商品与供应商送货单据中相关数据、批准对已收商品的付款、并且及时更新联网记录中的存货总量。该职员时常从已收商品中转移小件贵重商品

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  • 与垂直流程图相比,下列关于水平流程图的说法中,以下哪个选项是对的?

    [单选题]与垂直流程图相比,下列关于水平流程图的说法中,以下哪个选项是对的?A.它为书面描述平行的信息提供了更多的空间。B.它更加密切地关注任务的分配和对绩效的

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  • 《标准》特别规定了对内部审计人员工作的监督必须连续地进行。以下有关监督的说法正确的是:Ⅰ.“连续地”意味着监督贯穿于审计的计划、检查、评价、报告以及跟踪检查等各阶段。Ⅱ.监督同样应当扩展至培训、时间报

    [单选题]《标准》特别规定了对内部审计人员工作的监督必须连续地进行。以下有关监督的说法正确的是:Ⅰ.“连续地”意味着监督贯穿于审计的计划、检查、评价、报告以及跟

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  • 以下哪位不是审计委员会的恰当成员?

    [单选题]以下哪位不是审计委员会的恰当成员?A.组织聘用的地区银行的副总裁。B.精于商业管理的专家。C.与组织有联系的已退休的执行官。D.组织的经营副总裁。

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  • 在调查某网络服务器时,审计师发现,网络服务器记录已被删除。审计师应该建议:

    [单选题]在调查某网络服务器时,审计师发现,网络服务器记录已被删除。审计师应该建议:A.在单独安全的服务器上生成并维护网络服务器记录。B.只允许管理用户接触网络

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  • 某内部审计小组最近完成了一项关于公司汽车使用是否符合公司出租-购买政策的审计。审计报告表明有若干项出租(而非购买)的决定没有记载文件因而无法审计。报告建议业务管理人员必须确保在出租决策的书面文件存在的

    [单选题]某内部审计小组最近完成了一项关于公司汽车使用是否符合公司出租-购买政策的审计。审计报告表明有若干项出租(而非购买)的决定没有记载文件因而无法审计。报告

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  • 某制造业公司的潜在问题是,采购代表可能会收到回扣或收取供应商的礼物,并以此作为交换条件,使供应商得到优惠的合同。为防止这一行为,下面措施中哪项效果最差?

    [单选题]某制造业公司的潜在问题是,采购代表可能会收到回扣或收取供应商的礼物,并以此作为交换条件,使供应商得到优惠的合同。为防止这一行为,下面措施中哪项效果最差

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  • 以下哪项是确定内部审计部门的目标是否达到的最佳方式?

    [单选题]以下哪项是确定内部审计部门的目标是否达到的最佳方式?A.审计委员会定期检查部门工作质量。B.建立衡量标准,以补充部门的目标。C.计划每三年由外部专家对

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  • 某被审计领域的管理人员同意根据一项重要审计发现采取纠正措施。根据《专业实务框》,如果上述管理人员没有在合理时间范围内采取纠正性措施,那么首席审计执行官应该怎么办?

    [单选题]某被审计领域的管理人员同意根据一项重要审计发现采取纠正措施。根据《专业实务框》,如果上述管理人员没有在合理时间范围内采取纠正性措施,那么首席审计执行官

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  • 某内部审计人员刚刚完成了一项现场调查以熟悉公司的工薪情况,下一步他应该:

    [单选题]某内部审计人员刚刚完成了一项现场调查以熟悉公司的工薪情况,下一步他应该:A.分配审计人员。B.制定初步审计目标。C.制定审计工作方案。D.实施现场工作

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  • 以下哪种关于公司治理的说法是不正确的?

    [单选题]以下哪种关于公司治理的说法是不正确的?A.公司控制机制包括内部和外部机制。B.对管理层的补偿制度是公司控制架构的组成部分。C.因实施员工股票期权或奖金

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  • 在对数据中心进行审计时,内部审计师应当检查电压调整器是否存在,以保证:

    [单选题]在对数据中心进行审计时,内部审计师应当检查电压调整器是否存在,以保证:A.硬件设备免受电涌损害。B.如果主电力被中断,系统的完整性也可以得到维护。C.

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  • 与传统审计技术相比,以下哪项是控制自我评估(CSA)的优势?

    [单选题]与传统审计技术相比,以下哪项是控制自我评估(CSA)的优势?A.CSA评估控制活动和人力资源措施。B.CSA对是否将实现业务目标提供确认。C.CSA有

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  • 在进行初步调查之前,审计人员向被审计部门的主管发出一份备忘录和调查表。这种方法最有可能产生下列哪种结果?

    [单选题]在进行初步调查之前,审计人员向被审计部门的主管发出一份备忘录和调查表。这种方法最有可能产生下列哪种结果?A.这将引起被审计部门成员的忧虑。B.它将使审

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  • 内部审计人员需要确定管理层是否建立了衡量目标是否实现的标准。若内部审计人员已认定这些标准不充分或不存在,则以下哪项措施适当?Ⅰ.将不足之处向适当的管理层报告,并建议采取适当的行动步骤。Ⅱ.向管理层建议

    [单选题]内部审计人员需要确定管理层是否建立了衡量目标是否实现的标准。若内部审计人员已认定这些标准不充分或不存在,则以下哪项措施适当?Ⅰ.将不足之处向适当的管理

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  • 以下哪种有关协调内部审计和外部审计工作结果的说法正确?

    [单选题]以下哪种有关协调内部审计和外部审计工作结果的说法正确?A.首席审计执行官不应将非法行为的信息告诉外部审计师,因为外部审计师会根据要求将这类事件报告给董

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  • 最有可能促使首席审计执行官在审计计划阶段应用了风险评估方法的原因是风险评估提供了:

    [单选题]最有可能促使首席审计执行官在审计计划阶段应用了风险评估方法的原因是风险评估提供了:A.可能对被审计单位产生的影响的清单。B.被审计单位可供审计的活动清

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  • 以下哪种有关协调内部审计和外部审计工作结果的说法正确?

    [单选题]以下哪种有关协调内部审计和外部审计工作结果的说法正确?A.CAE不应将非法行为的信息告诉外部审计师,因为外部审计师会根据要求将这类事件报告给董事会和/

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  • 某银行的内部审计师注意到某支行存在地下室可接触到现金的重大缺陷,以下哪项是内部审计师强调这一缺陷的最令人满意的方式?

    [单选题]某银行的内部审计师注意到某支行存在地下室可接触到现金的重大缺陷,以下哪项是内部审计师强调这一缺陷的最令人满意的方式?A.在撰写审计报告草稿之前,与被审

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